人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們的工作又進入新的階段,為了今後更好的工作發展,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。那麼你真正懂得怎麼制定計劃嗎?下面是小編幫大家整理的創業計劃5篇,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
創業計劃 篇1一、 公司簡介
公司是一家專業生產、經營頂級品牌——電動自行車、電動摩托車、電動噴霧器等a系列產品的企業。本公司創建於20xx年7月份,目前,擁有生產流水線兩條,固定資產800萬元,員工120多人,其中高級管理人員10人,中層管理人員15人。
並在20xx年6月通過了國家生產許可證的驗收;被省質量監督局20xx年度抽查測定為合格產品。20xx年3月通過北京中大華遠認證中心的iso9001質量體系認證。
本公司在電動車行業的產銷量名列前茅,成功地在浙江縣市級市場上網絡遍佈率達80%;並滲透了福建省、江西省、安徽省、重慶市、廣西省等省市市場;並通過了浙江省、江蘇省、上海市、山東省等新產品鑑定,並在以上各省份公安廳上了目錄。
本公司將以打造a品牌為企業目標,發展多元化經營,加快網絡建設;開展網絡服務和電子商務,努力將本公司建設成為集研製、開發、生產、銷售、信息網絡、科技服務於一體的區域性乃至全國性的電動車企業。
二、市場分析
(一)品牌定位爭做電動車行業的領導品牌
(二)目標市場縣級、地級市(25-35歲的女性為主要目標消費羣)
(三)市場前景二十一世紀已經到來,二十年的改革開放使中國大地發生巨大的變化,市場已不在是昨天的市場。各行各業的人們在不同的領域中拼搏發展,或沉或浮,實現各自的理想。在走過原始積累的辛酸苦辣後,他們成為社會財富的擁有者。而隨着高新技術產業的迅猛發展,加快了信息的傳遞速度,使國內電動車市場前進的步伐在不斷加快。電動自行車作為一個新興的產物,它的誕生來自於自然資源的日漸減少、城市環境的日漸惡劣、人們生活需求日需提高的情況下,故電動自行車的出現使之成為人們為之風靡的產品。
這不僅是國內市場,國外市場亦是;公司的網站以及公司註冊在阿里巴巴的網站,外商的訪問率居高不下,良好的市場前景為電動車行業帶來前所未有的機遇和挑戰。
目前,公司引用人才,布好棋局,提煉公司核心價值,提高自身的競爭力。在產品質量管理、新產品開發、營銷策略制定等都充分地體現公司“做大、做強”的定位需求,故公司並駕國內銷售、國際貿易兩條軌道,把a公司在電動車行業聳立起來。
(四)產品優勢低噪音、高效率、驅動力矩大、無火花換向
(五)市場現狀20xx年的浙江電動車市場,由於綠源、小飛哥、歐豹、以人等國產廠家控制了近70%的市場,因而整個市場運行大體平穩,但裏面同樣潛伏着引起市場動盪的因素。
1、價格仍是導致電動車市場最不穩定的因素。儘管電動車前四大品牌控制着絕大部分市場,但部分區域品牌想擴大市場份額,往往用低價策略來擾亂市場,另外,即使在幾個大品牌之間,在市場的壓力下,也在暗中較勁,其中小裟電動車幾大品牌降幅,這些都是可能引致電動車價格戰的不確定因素。
2、電動車行業對比摩托車來説,技術含量相對較低,電動車企業之間的競爭更多地體現在成本上,但隨着幾大品牌的規模已經形成,成本優勢相差無幾,因此電動車行業技術升級之戰不可避,節能技術、綠色技術、數字化技術等等技術革新將引發新的競爭。
3、從整體上來看,目前電動車市場仍處於供大於求的狀況,競爭漸趨於白熱化,加之電動車電機、電池的不穩定,許多老企業面臨着生產設備和技術更新的難題。激烈的競爭將廠家面臨多重壓力,市場份額向大品牌集中,小品牌的市場份額也正在大幅下降,部分企業甚至已處在掙扎線上。
4、從市場需求情況看,電動車消費的檔次將逐步拉開,一些整體品質卓越的高品位電動車將成為市場消費的主流,技術含量高的精品電動車因具有絕對的換代優勢而受到歡迎。
5、由於農村普及速度加快,一些低價位電動車的需求重心由城鎮居民家庭向城郊農村地區延伸,需求總量呈穩步上升之勢,產銷狀況趨勢向好,生產處於良性循環的合理區域內。加之最近處於“非典”時期,更為電動車市場帶來前所未有的機遇和挑戰。
6、地區性品牌藉助地緣資源在當地擁有相當的市場佔有率。因為其自身資源、經營管理、銷售網絡等原因,在當地擁有相當的市場佔有率,形成了一定的區域壁壘。由上面的市場狀況分析可知:
1、技術競爭必將升級。隨着電動車行業第二輪高速發展期的來臨,國內電動車市場的格局將面臨着重新洗牌,新老兩大陣營之間的對抗將圍繞如何贏得電動車換代市場來進行。
2、電動車企業的營銷管理能力將接受嚴峻考驗。綠源及其他新進入者,營銷管理規範、系統運作,市場控制力強、市場策劃一流、手法穩健,a電動車將如何應對,如何強化自我的營銷能力,將成為對a電動車的最大考驗。
(六)融資計劃公司計劃以借貸形式,一次性借貸100萬美元,用於新品開發、設計、市場推廣、廣告投入及擴大生產規模。其中20萬美元,用於市場推廣及廣告費用;80萬美元用於其他營運活動。公司計劃以兩年收回運營資本
三、市場推廣
(一)營銷策略品牌定位:中高檔。目標市場:國內二級、三級。渠道策略:特許經營、專賣連鎖產品策略:在建立行業品牌形象後,向相關聯的領域拓展,營造屬於a品牌的形態意識。
(二)推廣預測:年份 終端網絡 銷售額20xx 50家 20xx 100家 10000萬20xx 200家 15000萬20xx 350家 20000萬在銷售額達到10000萬時,計劃擴大生產規模(土地徵用,廠房建設及設備投資),達到年產a電動車10萬量的目標,滿足2億元的年銷售額的需求。
通過一系列運作,於20xx年完成2億元銷售額,發展終端網絡350家,年生產a電動車10萬量。a品牌在中國的二級、三級城市的一類商場或街面擁有專櫃或專賣店,並擴展到經濟發達的一級城市。a品牌成為中國電動車行業的領導品牌,消費者對a電動車的首選品牌。
四、管理目標
營銷管理工程,以 "責任清楚、機構合理、規範運作、提高效率、賞罰分明"為目標,通過組織架構的設定和業務流程的重新梳理,將a公司建設成為以客户為中心、以市場為導向的現代營銷型公司,使其不但能夠出色完成公司下達的營銷任務,而且能夠在競爭越來越激烈的市場中引領整個a公司穩健發展、更加壯大。
通過明確相關崗位工作流程及相關崗位的崗位功能,界定相關崗位的崗位責任,相關崗位工作制度,績效評估、激勵考核及獎罰制度(包括各崗位的獎罰制度), 派出機構的管理,建立各類規範化表格(如:銷售日報表、業務人員工作計劃表、績效考核表等),及營銷服務體系(服務的流程、規範、制度、政策、特色)等工作。
五、回報分析按4年預期目標計算:
年銷售額:20000萬元產品成本:20000萬元 ×50%=10000萬元市場推廣、廣告營銷費用:20000萬元×20%=4000萬元税 收:20000萬元×10%=20xx萬元利 潤:20000萬元×20%=4000萬元
六、stow分析優勢方面
已有相關產品生產及銷售經驗,在統一經營上領先一步。
有利於樹立企業的整體形象,提高產品及服務質量。a主要劣勢,是沒有形成一個以市場為導向、以顧客為中心的組織體系,a內部沒有形成統一的價值觀,而且在新品開發、設計、工藝質量方面,條件不夠成熟。
同時,主要競爭對手的市場意識在增強,漸漸都開始注重品牌和服務,機制靈活,對市場變化反應迅速,對a形成較大威脅,加之行業跟隨者及其它品牌的進入將分享a品牌的市場份額,使a品牌漸漸失去行業絕對領導品牌的優勢。a系列產品雖説市場潛力很大,但需主推a電動車,其它產品自然銷售。
只有當產品向專、新開發,渠道和服務向深、廣發展,才能使a品牌真正強大起來。通過對市場的分析,我們發現,電動車行業在國內外市場上是屬於新興的產物。這反而給a提供了很好的機會。只要及時調整企業戰略,充分利用資源,進行合理整合,a品牌是可以在激烈的市場競爭中贏得一席之地。
創業計劃 篇2第一章企業產品與服務
一、企業經營模式
集中採購加工配送原物料,在各門店採用流水線作業出品,為顧客提供自助式服務。
借鑑知名中西連鎖餐飲品牌(如麥當勞、肯德基、真功夫等)的經營模式並根據地域特點加以改進。
二、企業主要產品結構:
前期產品共設三大塊:A、襄樊牛肉麪/湯粉系列配黃酒和豆漿;B、江浙湯包系列配各式粥品{玉米粥、紅豆粥、清粥等};C、西式糕點系列配牛奶和咖啡等。
三、中心餐飲與直營餐飲
粉面系列和湯包系列由公司直屬運營。
四、加盟餐飲
西式糕點系列邀請知名西餅品牌加盟(如妞妞、皇冠等)。
五、增值服務
後期規模允許的情況下,可設立與一卡通/公交卡一體的早餐卡,並對學生、老人、社會弱勢羣體適當折扣。在各門店增設一些便民服務項目(如寄存、郵寄、乾洗等),實現真正的民生化。
六、服務質量控制
將顧客滿意度與各管理層績效掛鈎,公司採取定期督導巡視、神祕顧客意見調查、消費者意見反饋等方法來監督服務質量並加以改善。
第二章行業和市場分析
一、行業與發展前景
目前襄樊地區早餐市場仍處在就餐環境差、品質衞生差、服務意識差的三差階段。沒有一家專業正規的早餐品牌。由於早餐的低利潤和連鎖經營管理方法的欠缺,本地餐飲界無人願意投資發展連鎖早餐。與傳統正餐、特色餐飲及夜市餐飲的白熱化競爭場面形成了鮮明對比。
然而隨着現代都市人消費觀念的轉變,越來越多的人願意外出食用早餐來節約寶貴的時間,也越發在意早餐的質量。市場的格局正在改變,品牌早餐呼之欲出。早餐將成就一個前景無限的廣闊市場。
二、客源市場分析
襄樊雄跨漢江兩岸,城市規模位居全省第二,城區常住人口110多萬,是名副其實的大中型二線城市,是國家產業向中西部轉移的重點開發區域。目前地區產值、人均收入正在快速增長。
襄樊人一直有在外過早的習慣,每天早上大概有60%的人選擇在外就餐。以目前人均4元的標準計算,這將是一個日均260多萬的大市場(110萬*60%*4元)。
三、市場競爭與對策
最大的競爭來自於無處不在且價格低廉的路邊攤、麪館等。
安心早餐立志於做平民早餐工程,我們通過集中採購降低食品成本、流水線標準操作降低人工成本、科學選擇店址降低鋪租成本等一系列手段將運營成本壓縮到最低,從而提供真正物美價廉、物有所值的早餐。
四、政府產業政策
市民放心早餐已被列為國家重點民生工程之一,各地政府都有相應的扶持政策,在許多一二線城市已有經營發展良好的放心早餐品牌(如蘇州一百放心早餐工程)。
安心早餐計劃在人力資源方面也儘量吸納下崗職工、外來勞工等社會弱勢羣體。努力成為地區下崗再就業示範企業。
第三章營銷戰略與CIS計劃
一、 營銷目標
讓安心早餐品牌深入襄樊市民心中,成為人們早上外出就餐的不二選擇。
二、 營銷策略
1、 贊助公益事業。
2、 幫扶弱勢羣體。
3、 積極參與社區活動。
4、 適當回饋社會。
5、 永遠不做高投入的廣告宣傳。
三、 營銷隊伍建設計劃
在各門店運營穩定的情況下,公司成立推广部,設立推廣經理一名,各店設推廣代表一名。
推廣人員主要職責:收集顧客意見、推動顧客關懷文化、組織推廣活動、商圈調查等(參照麥當勞、肯德基推廣組工作模式)。
四、 CIS計劃
MI(思想識別系統):在公司內部大力推行企業經營宗旨永遠致力於為顧客提供卓越的用餐價值,使之融入所有人思想行為中去。
BI(行為識別系統):帶動公司積極參與社會公益活動,以實際行動實踐一個企業的社會責任;日常工作中嚴格執行操作標準,追求高水平的QSC(品質、服務、清潔),讓顧客感受到真正的價值。
VI(視覺識別系統):統一制服、招牌、餐具、標識等。註冊安心早餐商標,經營及對外活動中,使用統一LOGO。
五、 餐飲文化活動營銷策略
1、 將安心早餐的牛肉麪系列打造成襄樊地區特色飲食代表之一。
2、 把健康營養作為品牌發展戰略重心,讓顧客真正吃的安心。
第四章項目建設計劃
一、 項目建設內容與規模
1、 中央廚房:
倉庫:乾濕貨倉各一個
加工間:麪條加工檔、包點案、飲品檔、味料檔。
配送:租賃兩廂貨車一台(需具備冷藏功能)。
2、 門店:
營業面積300-400平米左右,可擺放10-20張散台;廚房建設成半透明式,使顧客可以看到整個操作過程;廚房分為3個檔口:面檔、包點檔、西點檔;大廳設自助點餐櫃枱(顧客先買單,憑電腦小票到各檔口取食品)。
二、 項目選址與地區概況
選址標準:1、人流較大的居住區、市場、醫院、商超、寫字樓、學校等附近。
2、競爭者聚集點。
3、注意規避高鋪租帶來的經營壓力。
項目地區概況:襄樊地區早餐多集中在江邊、各大醫院、菜市場、學校或居民小區等附近。大多是零散經營,店鋪面積在30-50平米左右,且佔道經營現象普遍,周邊衞生條件差。
三、 建設成本控制
1、 店面基本裝修費用3萬元左右。
2、 硬件設施及餐廚具購置費用2.5萬元左右。
3、 加工中心裝修及設備費用5萬元左右(前期以空調房暫代保鮮庫,以冰櫃暫代凍庫)。
4、 辦公設施投資3萬元左右(電腦自動化辦公、收銀、物控系統)。
5、 其它設施約2萬元。
第五章發展戰略與目標
一、 公司長期發展戰略
在經營宗旨指導下尋找合理的利潤增長點,讓安心早餐品牌持續良性的穩定獲利。
二、戰略發展目標
將安心早餐建設成為襄樊乃至湖北地區最成功的早餐品牌。
三、企業經營發展戰略
盡一切努力降低運營成本以提供價值不凡的產品給每一位顧客。
第六章公司管理
一、 公司組織結構
前期分店人員配置:店經理一名,儲備幹部一名,推廣代表一名,洗碗工一名,員工6名(依照營業情況安排員工數量)。
後勤中心人員配置:後勤負責人一名,工人6名。
二、管理機制
1、建立標準的運營流程
2、建立系統的訓練系統
3、建立完善的晉升機制
4、建立完善的督導機制
5、完善數字化管理
6、規範服務標準
7、建立顧客滿意度管理體系
8、強化員工職業心態建設
9、強化服務過程督導
三、人力資源計劃
1、公開透明的晉升機制
2、持續循環的學習培訓
3、不斷儲備管理人員
4、努力提升員工滿意度
四、企業文化
尊重個人、追求卓越、共同成長。
第七章財務分析
一、 營業收入預測
前期將產品定價高於市場同行15%(提高品質、服務、清潔的附加成本),各門店前期預計日均營業額在2500元左右,以人均6元的消費水平,每天接待客人400人次左右,預計營業額年增長率60%,一年後日營業額達到4000元左右。
二、營業成本
食品成本(原物料):35%
運營成本:(能源、損耗、運輸、税、鋪租等)25%
人力成本:(人工)13%
管理成本:(間接人工)2%
淨利潤:25%(利潤率與營業額成正比)
三、財務分析結論:
餐飲行業現金週轉較快,在前期投入後,後續不再需要大筆投入。
安心早餐採用中央廚房集中配送,前期門店較少的情況下,運營成本相對較高,隨着門店的增多,間接成本將會逐漸降低。
預計一年收回投資。
第八章融資要求説明
一、 資金需求及使用計劃
前期投資30萬元,其中基建費用約24萬元,剩餘6萬元作為運營流動資金。
預計一年後,安心早餐擴張到5家門店,在這個過程中再行追加20萬元投資。
後續發展只依靠營業所得利潤即可。
二、投資建議及股本結構
1、現金投資方承擔全部資金投入,持有安心早餐品牌80%股份;
2、計劃執行人(以下簡稱管理方)持有安心早餐20%股份。
3、合作雙方需嚴格執行《合作守則》,及時追加投資,不可挪用、撤出或變相轉移共有品牌資產。
三、投資者權利安排
1、現金投資方負責對公司財務狀況、投資策略進行監督。
2、管理方負責公司全面運作。
3、公司財務對合作雙方透明。
四、投資方介入公司業務程度建議
1、投資方一般情況下不可介入公司業務,只對公司財務狀況進行監督。
2、在公司營運出現嚴重失誤,導致無法正常運轉或嚴重損害安心早餐品牌形象時,經董事會投票決定,可由投資方另行委派管理者,雙方股權結構不變。
五、風險投資退出程序
1、自正式運營之日起,三年內投資方不可以任何形式撤出投資。
2、期滿,經雙方友好協商達成一致後,投資方可撤出資本並歸還股權。
注:未盡詳細處參照《合作細則》
第九章風險及對策
一、 行業風險及對策
早餐行業屬低投入、低風險、低收益的行業,只有通過高客流做高營業收入才能保障有利可圖。因此必須通過提高品質、服務、清潔等綜合價值使品牌在同業中佔據主導地位。
二、市場風險及對策
襄樊早餐市場消費偏低(近兩年提高不少),價格競爭風險大。安心早餐的定價略高於市場同行,我們通過提高整體就餐質量來讓顧客感受到物有所值。
三、經營風險及對策
早餐的利潤率低,在經營過程中最大的風險莫過過於浪費和內耗。公司建立完善的利潤管控體系,在人力資源方面也儘可能做到人員結構扁平化、工作高效化。
五、 不可抗力及對策
建立良好的公共關係,在不可抗力事件發生時,爭取各方面的支持。
創業計劃 篇3一、市場分析
1、目的
隨着高校的不斷擴招,大學生旅遊市場也慢慢壯大了,大學生也是成為旅遊花錢的新生代了。近日新浪進行的“大學生旅遊調查”中顯示,有72。72%的大學生曾經旅遊,這其中67。35%的學生平均一年就會旅遊一次,5。75%的學生平均一年的旅遊次數甚至達到4次以上(包括4次);近45%的學生每次的旅遊費用在1000元以上;有12。91%的被調查者表示他們用在旅遊上的花費已超過1萬元。另外,調查還顯示,有66。16%的大學生打算利用這個暑假出去旅遊。
近年來我國的旅遊產業跟網路事業雙雙蓬勃發展,大學生旅遊性網站的建立有提供即時行銷及積極迴應的市場功能,產品及服務功能,提供大量的旅遊景點介紹,優惠門票,訂票包車,旅遊線路,團隊導遊,氣象預報等等,並完全針對大學生旅遊這個主體進行個性化需求設計,自助遊或者班級團隊遊等,謀利和服務於高校大學生。在線更新,即時迴應,隨時可以上網交易,也是可以提供更加便利、迅速的服務的。
2、背景
隨着手機和計算機技術的發展,互聯網的不斷普及,使旅遊信息的流轉不再受時間、空間的限制,旅遊性網站的開發使得旅遊資源的擁有者和旅遊消費者之間能夠建立起更直接的關係。據datamonitor公司統計,xxxx年旅遊企業佔全球網上交易總額的18%,到xxxx年,該比例將提高到35%,成為全球電子交易領域的榜首。cnn公佈的數據:xxxx年度全球約有8500萬人次以上享受過旅遊性網站的服務;全球的旅遊電子商務連續5年以350%以上的速度發展。
當代大學生作為一羣特殊的羣體充滿活力和朝氣,容易接受新興電子商務行業,也是個人自助及團隊出遊的重要主體。建立大學生電子商務旅遊性網站,是代替旅遊社成為擔負收集信息、傳遞信息、綜合利用信息來組合旅遊產品、並直接向旅遊消費者推介和銷售職能的網上中介,同時又擔負着向旅遊產品供應企業及時反饋旅遊市場需求的功能。
一方面,使高校大學生從網上輕而易舉地獲得超大量的旅遊及服務信息,從而信息化、簡單化、科學化;另一方面,網站提供一系列整套的服務,包括景點介紹,訂票包車,團隊導遊,旅遊線路等等,把旅遊供應商和旅遊消費者聚集在一起,互通信息,以致拋開旅遊社中介機構,不必依靠旅遊社所提供的信息,就可以直接進行買賣交易活動,方便快捷,省錢省力。
二、總體網站定位和發展步驟
大學生旅遊網定位於建立大學生電子商務旅遊性網站,代替旅遊社成為擔負收集信息、傳遞信息、綜合利用信息來組合旅遊產品、並直接向大學生旅遊消費者推介和銷售旅遊服務的網上中介,同時又擔負着向旅遊產品供應企業及時反饋旅遊市場需求的功能。為大學生這個活躍的人羣獲得更方便貼心的出遊計劃和機會,並且為可愛的大學生活添入更加新鮮快樂的元素。
網站發展步驟如下:
1、網站的前1—2年,我們考慮到自身在資金和經驗上的不足,網站會停留在初級階段,不會擴大規模,主要針對寧波本地的高等學校的在校大學生人羣。最大的關注點在於做好網站的推廣,完善網站的日常運作機制,提升在市場中的知名度和口碑,有一定數量的日點擊率。這段時間對網站來説只是逐漸填補前期的資金缺口。
2、網站第3—5年,在作為一個網站,我們已經開始走上軌道,且在市場中已有一定的影響l力的前提下,我們開始致力於爭取更多的網絡在線服務。建立龐大的數據庫提供在線訂票、團購等業務,進一步擴大市場影響力。我們期待在這一年裏,網站可以開始初步盈利。
3、網站成立5年以後,我網站對寧波的高等學院市場已經完全熟悉且近乎完善。網站開始嘗試把範圍拓展。建立全國聯網的旅遊景點和大學生旅遊一體化。網站的主要精力放在業務拓展方面。前幾年積累下來的資金主要用於此階段的再投資。
以上是網站的近五年規劃,網站的長期發展道路是逐步把網站的影響和作用擴大到整個中國的高等學校,伴隨着網站的不斷擴大我們會進一步完善網站的管理機制和運營。
二、網站構建
(一)功能需求
本網站主要分為以下幾個模塊:景區指南;特惠精選;食宿共行;票價列表;行者博客;登錄,註冊;用户交流
(二)功能模塊
景區指南
特惠精選
用户交流
登錄註冊
行者博客
票價列表
食宿共行
(三)模塊詳細設計
1、首頁:大致包括整個網站所需反應信息,整個版面佈局有以下幾塊:旅遊工具箱(主要放置電子地圖,汽車查詢,天氣預報,旅遊常識等的鏈接);熱門旅遊景點的推薦(以照片的形式);特色飯店介紹;預定各種票價(列出價目表);團體旅遊特惠信息;特色服務(自駕車,學生導遊);最近圖片信息展等
2、景區指南:在版面的左邊放一張寧波市的地圖,上面有各個景點的圖片鏈接,遊客可以大概知道自己旅遊景點的位子。左面在列出各個景點,通過點擊文字遊客可以進入各個景點的網頁。同時左面列出一些路線供遊客參考。在版面的右面,為了美化版面放一些熱門景點的圖片,供遊客點擊觀賞。
3、特惠精選:該板塊主要面向以團隊形式出遊的大學生們,上面羅列出各種優惠措施,對會員從優考慮。
4、食宿共行:該板塊主要是向大學生推薦實惠的餐廳及旅店,通過點擊文字鏈接我們可以直接瀏覽各家餐廳及旅店的信息,甚至直接在網上預定。食宿遊購
5、票價列表:主要羅列出各大景區的門票價格,以及一些優惠措施,主要面向普通學生。同時可以放一些價格對比信息。
6、行者博客:該板塊主要做學生博客,註冊會員可上傳旅行日誌相冊,供他人分享,內設博客排行榜。
7、登錄註冊:提供遊客登錄註冊,通過註冊成為會員可以享受更多的優惠。
8、用户交流:遊客如有問題可以在這個板塊裏提問,網站管理者給與解答,以及信息反饋和意見建議。
三、網站推廣
一個新興的網站想要進入市場必須制定合理有效的網站推廣方案。大學生旅遊網的營銷方案,目標是增加網站的流量和知名度,針對網站面對的目標羣體即大學生打出自己的網站品牌和口碑效應。按形式將網站推廣分為傳統方式和網絡方式兩種在寧波高教園區及其他各個高校宣傳。
傳統(線下推廣):通過在學校張貼海報和公益標語,學生寢室發放宣傳單,懸掛橫幅,在校報校,廣播,電視投放廣告等方式進行前期宣傳。
網絡(線上推廣):網站將以網絡推廣為主,分為以下五種方式。
(一)提交搜索引擎
搜索引擎推廣是指利用搜索引擎、分類目錄等具有在線檢索信息功能的網絡工具進行網站推廣的方法,包括登錄免費分類目錄、登錄付費分類目錄、搜索引擎優化、關鍵詞廣告、關鍵詞競價排名、網頁內容定位廣告等。我們網站將在百度、谷歌等國內大型搜索引擎參加競價,投放廣告。
(二)高校通短信發佈最新旅遊優惠信息
通過高校通短信平台發佈旅遊信息來推廣網站業務,讓大學生及時瞭解掌握網站旅遊服務的更新和活動動態。高校通短信平台方便快捷,但是要注意的是,避免無選擇信息而發佈太多而造成學生反感,也要考慮學生是否對旅遊感興趣的問題,可以讓大學生自己通過短信平台選擇需要自行定製。
(三)email電子郵件營銷
通過email營銷為大學生旅遊網傳遞廣告信息,建立郵件列表向特定人羣和客户發佈網站旅遊服務和優惠團購信息,具有成本低廉、傳遞範圍廣、針對性強、反饋率高的優點。
(四)資源合作
網站通過交換鏈接、交換廣告、內容合作、用户資源合作等方式,在具有類似目標網站之間實現互相推廣的目的,其中最常用的資源合作方式為網站鏈接策略,利用合作伙伴之間網站訪問量資源合作互為推廣。我們可以與各高校的網站或學生論壇交換連接,提高在學生中的知名度,達到推廣網站的目的。交換鏈接即分別在自己的網站上放置對方網站的logo或網站名稱並設置對方網站的超級鏈接,是最簡單的一種合作方式,調查表明也是新網站推廣的有效方式之一。
(五)會員激勵制度
已註冊的消費者可以推薦身邊的朋友和同學加入網站,老會員介紹新會員註冊可以享有更多優惠。大學生之間通過同學和朋友的關係網無形之中達到的宣傳效果,不僅有利於網站的推廣,也是一種互利雙贏的機會。
四、財務分析
(一)成本分析
技術成本:網站軟硬件成本:工作電腦由員工自行佩戴。每年在技術人員工資方面的預算支出約6000元/年用於網站的維護和更新。網站維護費用:網站域名費用:149元/年,網站空間租賃:200元/年,服務器租賃20xx元/年。
管理成本:對管理人員發放的薪金和辦公用具主要下發給網站和財務主管,而網站主管和財務主管亦可由網站技術人員兼職,所以在管理開支方面網站預計約1500元/年。
宣傳成本:發展前期,網站發佈平面或網絡廣告所產生的費用預計約5000元。
網站運營保障金:為了防止網站在運營過程中出現的種種不利現象,我們不得不準備一部分資金應對這些現象。所以在前期網站將準備1500元做為網站的運營保障金。
總計:對以上各項人員工資分配以及其它各項資金的彙總,其運營本網站的年費用總計達約達1萬元人民幣。
(二)收益分析
網站收益方式:
1、合作收益方式
可持續收益方式:
網站在與旅遊社合作期間,我方收益的多少取決於我方事先與旅遊社已約定的報單位報名費用的百分點進行計算。我方負責給旅遊社做宣傳,介紹大學生進行旅遊社。
當介紹完畢,旅遊社方結清我方費用,合約自動結束。
3、小部分的廣告收入
網站在發展初期,資金的缺口大小直接影響網站的運作,對此,網站不得不決定吸收少量廣告,獲取廣告收入從而縮小資金缺口
4、品牌收益
我們大學生旅遊網,憑着優秀的網站設計理念,能夠讓各旅遊社和大學生驢友可以真正的感受到輕鬆愜意的旅行。在致力於實現旅遊社和大學生驢友雙贏局面的同時,我們大學生旅遊網也將聚集更多的人氣,成為一個有口皆碑的.網絡品牌。
我相信,對大學生驢友負責,對旅遊社負責,過硬的服務,優秀的管理,良好的口碑,展望我網站的明天。將會有很好的發展前景。
逐年收益分析:
網站第1年
網站將努力發展旅遊社的數量,初步樹立網站品牌形象,大力宣傳網站的服務特點,吸取旅遊社給網站提出的意見和建議,增加大學生旅遊網中的景點數量,加強及時通知和到位的宣傳。並且積極成為政府的扶植對象。但在第一年網站的支出會大大高於網站的收入,預計,網站在第一年的收益可達到20xx—3000元人民幣,但這樣不足以彌補網站的資金缺口。
網站第2年
在網站運行正常的情況下,繼續加強網站品牌宣傳力度,打響品牌。此時,在本網站投放廣告的旅遊社初見成效的旅遊社將會繼續與本網站進行大力的合作,同時,應旅遊社提出的意見和建議,本網站將對網站結構、財務、網站內容進行進一步的調整,以適應未來的發展需要,預計網站在第二年收益達4000—5000元人民幣,網站收益增加,資金缺口大大縮小,但網站仍處在虧損狀態。
網站第3年
步入第三年,網站的品牌打響,更多的旅遊社將見證到我網站高質量的服務,希望與本網站傾情合作,依前2年積蓄下來良好的品牌形象,預計網站合作伙伴會達到50家以上,長期合作伙伴30家左右。此時,網站的業務和服務質量仍是網站的重中之重。並且大力發揮政府的作用,繼續吸取資金。於第三年,在除去成本後,網站將實現第一次營利,網站收益可達約1—2萬元,剩餘的利潤作為網站運營資產,投入到網站運作過程中。網站規模進一步擴大。
網站4—5年
由於前三年不斷的品牌塑造,大學生旅遊網在業內也已成為行業內不可忽略的新興之秀,網站在運作方面也已經相當成熟,在適當擴大網站服務範圍的情況下,旅遊社與網站合作的數量也會在200家以上。網站收益每年成倍增加。預計,在4—5年裏,網站可以達到10—15萬元
五、風險評估
(一)風險評估及規避
本網站在建立的同時也面臨着各種各樣的挑戰與風險。其主要包括網站網站運營的風險,財務風險,流動性風險。
1、運營風險
1、運營風險??旅遊社對旅遊網的認同:
對於旅遊社來説,旅遊網畢竟是一種新興行業,所以很多旅遊社在一開始時並不會對本網站的出現給予多大的認同,從而不會盲目地將資金投入到本網站。其主要原因在於旅遊社並不瞭解將資金投入到本網站做廣告會對自身產生多大的經濟利益及效果。
歸避方法:首先加強宣傳我網站的品牌和功能,對初期進行合作的旅遊社盡全力地給予最好的服務,給客户以良好的印象;其次努力獲得寧波團市委,和寧波市政府的認同,得到政府的表彰,成為他們扶植的對象。
2、網站訪問量不及預期:
對一個旅遊網來説,網站的訪問量是一個非常重要的參數,由於初期宣傳的力度、網站內容豐富程度不夠等原因,導致訪問量不高、點擊率不活躍等問題,網站的成長和生存將受到嚴重威脅。
應對策略:在建成初期,大力開展品牌建設活動,運用平面和網絡廣告宣傳,並突出“大學生旅遊網”在大學生中的品牌號召力,對旅遊社強調網站宗旨及對未來新產品銷售業產生推動作用,力爭在最短時間內獲得政府、旅遊社、大學生驢友的認可,另一方面,從自身來説,我們要不斷加強網站內容建設,廣泛聯繫各旅遊社,業務人員努力爭取客户,使網站業務正式運行起來。
3、管理經驗不足:
對於剛剛成立的創業型網站來説,網站的管理問題是一個普遍存在的問題,內組織結構的穩定和活力是網站健康成長的前提。
應對措施:聘請職業經理人顧問指導,吸引業內經驗人士加盟等措施。
2、流動性風險
即便是業績再好的企業,若是流動性管理不當,就有可能遭逢流動性危機。許多倒閉的公司不是由於不能盈利,而是因為資金週轉不靈而被迫破產。在網站所處的行業中流動性問題依然很重要。
應對措施:網站將建立良好的流動性管理系統,制訂現金預算表,在應收賬款及就會的管理方面也必須注意,以縮短現金救困扶危循環為最高目標。必要時通過申請銀行短期貸款、流動資金貸款解決暫時的資金週轉困難。
創業計劃 篇4一、現炒快餐模式:
眾所周知,快餐最重要的一點就是“快”,更加註重效率而非口味。因此大多數快餐口味都一般,都帶有一點“標準化和中央工廠”的味道。
但是隨着消費升級,人們在追求“快”的同時,也追求口感和品質的享受。這就讓“現炒快餐”模式火了起來,這種讓快餐慢下來的方式,可以讓食物口感可以變得更佳。
這些餐廳結合全新的開放式廚房,所有的菜都有大廚現場製作,現炒現吃。
除此之外,在菜品的選擇上,他們採用自助式“稱重計費”的模式,不僅讓顧客可以自由的選擇吃什麼,而且吃多少選多少,減少了食物的浪費。
這樣的新模式,大大的提升了顧客的用餐體驗,受到了不少年輕羣體的喜歡。
這種犧牲效率去追求體驗和口味的方式,實際上也是在消費升級的背景下,快餐品牌革新的一種方式,旨在滿足新一代消費者的需求。
二、餐+酒、餐+飲等新模式
以往,餐後喝茶是大多數餐廳的標配,然而近兩年逐漸新起的各種各樣的“餐+”模式,似乎受到更多消費者的青睞。
比如,火鍋品牌湊湊將麻辣火鍋與奶茶結合在一起,打造了一種“餐+飲”的新式場景;這樣既可解決非餐時段店鋪的閒置問題,又解決了購物中心內,消費者逛街累了缺少聊天、休息場所的痛點。
再比如,在川渝地帶比較流行的“餐+酒”模式,讓消費者吃火鍋可以喝點果酒,吃串串也可以來點果酒。目前這種小酒館模式已經走出川渝地帶,風行全國。
三、團餐外賣
《20xx年中國外賣發展研究報告》相關數據表明,20xx年外賣市場規模約為20xx億元,今年預計將達2414億元,在線訂餐用户規模接近3億人。對於餐飲商家而言,外賣依舊是個不可忽略的市場。
隨着越來越多的餐飲商家入駐外賣平台,外賣市場的競爭也變得愈發激烈,再加上平台補貼減少、平台佣金高的嚇人,讓不少商家覺得外賣生意越來越難做了。
之前,有案例:廣州出現了一種團餐外賣的新模式,或許能給餐飲人帶來新的機遇。這種團餐外賣形式主要是以寫字樓為中心,集合周邊幾公里以內的餐飲商家,採用拼團的方式,為寫字樓白領提供團餐預定,包含午餐、下午茶以及晚餐,今天定,明天送。
“基於大量的需求,可以給予餐廳提前準備的時間,對於本來就在寫字樓或者園區裏的餐飲,可以帶動營業額。”
四、小吃集合店
近兩年,不少地方性的小吃品牌開始崛起,如20xx年成立的湖南某小吃品牌。在短短3年時間內,全國門店數就已突破100家,年營收上千萬元,成為了全國首家進駐購物中心的湖南小吃品牌。相比單品類小吃店,集合店的產品線更為豐富,生命力更強。最重要的是,小吃集合店還能突破消費者對小吃的低端低價的看法。
如今,小吃集合店品牌很多,同質化趨勢也開始逐漸顯現,所以品牌需要用新的方式給消費者帶來新鮮感,同時也給品牌帶來更高的溢價。
目前,餐飲業正處於快速洗牌時代,只有不斷的滿足消費者的需求,不斷創新,把那些尚未滿足或者潛在的需求轉化成機會,餐飲企業才能更好的生存發展,才能不被淘汰。
創業計劃 篇5學院:教育科學學院
承辦單位:社聯太極拳協會
時間:20xx.12.11
姓名:陳XX
部門名稱:太極拳協會
(一) 活動背景:太極拳運動被譽為21世紀人類健康工程,太極拳作為我國民族傳統體育項目之一,有濃厚的中國傳統文化底藴,太極拳運動的地位和作用也顯得越來越重要。
(二) 活動目的:通過這次比賽,讓太極愛好者更好的瞭解太極拳,為廣大愛好者提供相互交流的平台,推動太極拳運動在我校的發展,豐富廣大師生業餘生活,使傳統文化得到更好的傳承與發揚。
(三) 活動要求:
北華大學太極拳愛好者。
(四) 活動安排:
暫定於20xx~20xx學年度下學期。
(五) 活動前期工作:
1. 由太極拳協會制定策劃書,並報學院審批。
2. 以班級為單位,將參賽人員名單報至社聯。
3. 各班對參賽人員進行指導,並統一着裝。
(六) 活動內容:
1. 主持人介紹嘉賓及評委。
2. 院領導致辭。
3. 進行比賽,評委打分,宣佈比賽結果。
4. 頒獎。