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財經紀律自查報告

欄目: 報告 / 發佈於: / 人氣:2.05W

在不斷進步的時代,報告的適用範圍越來越廣泛,其在寫作上具有一定的竅門。其實寫報告並沒有想象中那麼難,以下是小編整理的財經紀律自查報告,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

財經紀律自查報告

財經紀律自查報告1

根據xx通知要求,我單位對xx年度中央八項規定和財經紀律制度執行情況認真開展自查,現將有關情況彙報如下:

一、經費結餘不上繳、違規使用問題。本級一般公共預算安排的.資金全部收回總預算,不存在違規使用問題。無上級專項轉移支付資金及政府性基金。

二、私設“小金庫”、“賬外賬”、公款私存問題。我單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規範,全部納入財務科統一核算,符合行政單位財務會計制度,不存在弄虛作假現象。

三、違規使用專項資金問題。無擠佔專用資金,超範圍、超標準開支,違反政府採購和招投標法律法規程序等問題。

四、違規出借財政資金問題。無違反規定出借財政資金的情況。

五、違規出租和承租房屋問題。未發生出租、承租房屋方面的支出。

六、超標準報銷差旅費問題。我單位嚴格遵守《xx市直機關差旅費管理辦法》文件精神及區財政制度要求,所有差旅活動都必須按規定履行事前審批;差旅費報銷時出差審批、車票、住宿費發票等憑證都進行了合規和完整性審查。通過自查,不存在報銷規定以外票據、不存在未按規定使用公務卡結算等現象。

七、其他問題。未發現其它違反中央八項規定、厲行節約反對浪費方面的問題。

從自查自糾的情況來看,我單位嚴肅財經紀律專項治理工作執行情況良好。今後,我單位將進一步嚴格遵守財經紀律,建立健全單位內部各項制度,加強財務管理,把好財政資金使用關口,紮實有效地推進各項財政紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告2

為進一步規範我鎮財務管理制度強化財經紀律執行情況的監視,增進源頭治腐和領導幹部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關於印發〈全縣鄉(鎮)領導幹部執行財經紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮工作實際,我鎮認真展開財經紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況彙報以下:

一、進步熟悉,成立機構

小冀鎮黨委、政府對本次財經紀律執行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,並組織相干職員認真學習,充分熟悉到此項工作的'重要性。

二、自查自糾情況

1、私設小金庫方面。依照有關文件的要求,我鎮財務管理均依照國家有關財經法規執行,收進、支出全部納進鎮財政所法定賬目同一核算,設立專職職員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何情勢進行隱瞞、滯留、佔壓應當上繳國庫和財政專户的各項規費收進和罰沒收進行為,不存在私設小金庫。

2、財務管理方面。我鎮嚴格執行收支兩條線的財務管理規定,嚴格執行主要領導一支筆簽字制度,嚴把財務程序,要求財務職員對分歧理、不規範的票據果斷不予進賬。同時嚴格要求機關幹部在接待用度上嚴格執行規定,做到一客未幾陪,儘可能安排大夥就餐,嚴格控制待客標準。公車不過借,同時也不借用企業等部分車輛,公車不私用,下降油耗和維修本錢。

3、財經紀律執行情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,做到了七五,一忘我設小金庫,併吞、截留、挪用、做支xxx情況;二無用xxx報銷應當由個人負擔的用度或讓下級組織、私營企業、鄉鎮企業報銷應當由個人負擔的用度情況;三無索取、收受或以借用為名佔用管理、服務對象財務的現象;四無併吞、截留、挪用、浪費或違反規定借用集體資產、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、欺騙、或截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無違反規定扣押、收繳羣眾款物或在管理、服務活動中違反規定收取用度、謀取私利現象;七無監用職權,不廉潔履職的行為。

三、努力方向

一年來,我鎮因財務的各方面工作措施得力,執行到位,工作職員嚴格遵遵法律法規,全鎮領導幹部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我鎮將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清情勢,不斷進步對財經紀律執行工作重要性的熟悉

我鎮首先從思想上進步熟悉,加強管理,努力構成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,公道編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推動財經紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告3

依照市教育局《對於對全市中國小財產貨物治理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《對於召開全縣中國小財產貨物治理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務治理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務治理工作進行了仔細的自查,現將自查事情彙報如下:

1,財務治理制度建設事情:

我校財務治理制度健全,制定了健全的'固定資產治理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員治理制度》《現金治理制度》《財務治理制度》等制度,並做到制度上牆。

2,財會隊伍治理事情:

學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一治理。財務人員具有一定的專業理論素質和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權怎麼劃分:

財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且可以正常使用,實現了固定資產實行數字化治理;數據準確,入賬及時;校長執行“一支筆”對教育局及學校負責。

4,學校收入治理事情:

學校收入要緊是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”治理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助事情,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收Word文檔僅供參考取各種費用,收取完畢後全額上繳財政部門。

5,學校支出治理事情:學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核准,各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須經過全體行政會經過,嚴格執行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節餘。”

6,學校資產治理事情:學校設立了特意的固定資產治理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產治理台帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格治理資產,未發覺有學校固定資產對外出租、出借的事情,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

7,學校收費治理事情:嚴格執行收費治理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼於校門口,同意師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發覺自立收費項目、提高收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視,經過自查工作的開展充分認識到財務治理工作的重要性,將來我們要規範基礎治理,強化經費監督深化服務內涵,紮紮實實地把財務治理各項工作降到實處。

財經紀律自查報告4

根據x縣財政局《關於對全縣執行財經紀律情況進行專項檢查的通知》的文件精神,結合我局工作實際,認真開展財經紀律執行情況自查自糾工作,現將自查自糾情況彙報如下:

一、加強組織領導

我局對本次財經紀律執行情況高度重視,成立了以局長喻蘇平為組長的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,制定了具體工作方案,狠抓工作落實。

二、加大宣傳力度

召開全體幹部職工大會,對執行財經紀律情況進行認真部署,並公佈了舉報電話和舉報郵箱。舉報電話:x,舉報郵箱:……,確保專項檢查工作取得實效。

三、自查自糾情況

(一)預算收入管理情況。嚴格按照財經制度、財經紀律規範管理預算收入,全年沒有罰沒和收費等非税收入發生。

(二)預算支出管理情況。我局一切費用開支均符合費用開支標準和上級有關規定要求,嚴格按規定發放工資、津補貼及獎勵金,在預算控制數內儘量縮減“三公”經費的開支。不存在超預算或無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

(三)政府採購管理情況。年初在編制財政預算時就本單位全年的政府採購就作了預算編制,能嚴格按照政府採購程序採購物品,沒有發生“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

(四)資產管理情況。對資產的配置、管理、處置能堅決按照有關法律、法規和制度的`規定執行,做到及時入帳,帳實相符。

(五)財務會計管理情況。嚴肅財務會計核算行為,真實完整地編制會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料。

(六)財務票據管理情況。財務票據有專人負責票據保管、領用和核銷工作,沒有違規違紀的事件發生。

(七)私設“小金庫”情況。按照有關文件的要求,財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統一核算,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行套取會議費、培訓費用等私設“小金庫”。

四、存在的問題

通過這次財經紀律執行情況專項檢查的自查自糾,我局在以下幾個方面還有待改進和提高。

(一)財會人員的配備不全;

(二)資產管理制度上還不完善。

五、今後的努力方向

一年來,雖然我局在執行財經紀律的各方面工作措施得力,管理到位,總體良好,但也不可避免的存在一些問題,為了更好地對組織,對大家負責,更好地執行財經紀律,今後,我們必須從以下兩個方面着手。

(一)認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

(二)堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告5

興義市財政局仔細開展財經紀律執行事情專項自查工作依照《貴州省財政廳對於在財政部門開展財經紀律執行事情專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開特意會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經紀律執行事情自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分降落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

自查工作要緊環繞以下幾個方面進行:

1、財政部門內部操縱制度建設;執行《會計法》及機關財務會計制度;

2、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;

3、財政監督治理事情;

4、現行財政體制執行事情;

5、財政收入質量治理事情;

6、地點政府性債務治理事情;

7、財政國庫治理基礎工作事情;

8、財政結餘結轉資金治理事情;

9、縣級財政治理績效綜合評價事情;

10、鄉鎮財政財務治理事情。

自查亦針對存在的諮詢題進行查尋和分析,確立了將來努力的方向,一是認清形勢,別斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識;二是堅決目標,把財經紀律執行工作的.各項任務降到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務治理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一具新台階。

財經紀律自查報告6

一、提高認識,成立機構

城上鄉黨委、政府對本次財經紀律執行情況高度重視,專門成立了以紀委書記XX為組長、財政所人員為成員的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,並組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。

二、自查自糾情況

1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入國庫集中支付平台統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、佔壓應當上繳國庫和財政專户的各項規費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。

2、財務管理方面。我鄉嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對於不合理、不規範的票據堅決不予入賬。同時嚴格要求機關幹部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,儘量安排大夥就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用外單位等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

3、財經紀律執行情況。我鄉認真執行財經紀律的有關規定,做到了“七無”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情況;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業報銷應當由個人負擔的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名佔用管理、服務對象財務的現象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無違反規定扣押、收繳羣眾款物或在管理、服務活動中違反規定收取費用、謀取私利現象;七無監用職權,不廉潔履職的行為。

4、政府採購執行情況。我鄉嚴格按照《政府採購法》、《招投標法》及相關法律法規文件要求,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序,從建立和完善各項管理規章制度入手,並注重制度的落實,來規範政府採購行為。我鄉無違反政府採購程序,“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

三、努力方向

一年來,我鄉因財務的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鄉領導幹部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我鄉將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的.認識

我鄉首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告7

根據甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關於推動地方財政部門履職盡責 奮力發展 全面完成各項財税改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉財務工作實際,決定在全鄉開展“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治工作。現就自查整改情況報告如下:

一、我鄉財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經鄉黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理台帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專款專用層層落實責任到人。在此次專項整治工作中我鄉分以下幾個方面對我鄉的'資金管理進行了自查整改。1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重複立項使用情況進行了自查自糾。3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規定執行績效工資發放,是否存在挪用預算資金購買商業預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。4、對濫發錢物,設小金庫落實中央八項規定等情況進行了自查。

三、通過自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發放嚴格按照規定執行,在自查中未發現我鄉貪污侵佔、收受賄賂、虛報冒領、擠佔挪用、公款消費、損失浪費、滯留閒置、隨意調項等現象。我鄉未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支範圍、提高開支標準,無濫發錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規定。

四、在以後的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金髮放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時發放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷髮展。

財經紀律自查報告8

xx月28日,柳堡鎮召開了全鎮財經紀律執行情況檢查工作部署會。

一、檢查目的

通過檢查,着力發現和解決我鎮在財經紀律執行方面存在的突出問題,進一步嚴肅財經紀律,規範財務管理工作,切實從源頭上預防和治理腐敗。

二、檢查內容

(一)設立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產是否列入規定賬户、賬簿。

(二)20xx、20xx年度預算執行情況。預算收入方面:是否存在非法收入,資產處置收入是否入賬,票據收費是否合法,事業收入、經營收入和其他收入是否被截留和轉移。預算支出方面:是否存在超預算、無預算,津補貼、“三公”經費、會議費、培訓費等支出是否符合規定。

(三)財務會計制度執行情況。會計賬簿是否依法設置,會計人員是否具備從業資格,會計核算是否符合制度規定,會計資料是否真實完整。

(四)公款私存情況。銀行賬户個數是否異常,對賬單餘額和會計賬面餘額是否一致,銀行對賬單每筆業務與銀行存款賬目是否一一對應。

(五)其他財經紀律執行情況。資產管理台賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠佔、挪用和外借,政府採購是否無預算或超預算。

三、方法步驟

(一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經紀律執行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,並連同自查自糾表格一併報送至鎮紀委和縣紀委黨風政風監督室(縣行政中心2406辦公室)。

(二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區部門財經紀律執行情況的檢查,結合已開展的城區部門聯合執紀、交叉監督工作,一併進行;對各鎮區財經紀律執行情況,由縣紀委、監察局牽頭聯合縣財政、審計等部門成立檢查組,進行全覆蓋檢查。

(三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀委、監察局梳理彙總自查自糾、集中檢查發現的問題,並形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負責人審閲。同時,對發現的輕微問題,反饋給相關部門單位進行整改;涉嫌違紀違法的.,按照有關規定進行嚴肅處理。

四、有關要求

1、嚴格責任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責任,“一把手”作為“第一責任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。各村(居)、各部門相關負責人要認真履行監督責任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負責人要對最終檢查結果簽字背書。

2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網式大檢查,各村(居)、各部門要嚴肅對待。檢查前,要主動與檢查組進行對接,做好工作準備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設置檢查障礙、不得提供虛假材料。

3、嚴肅責任追究。縣紀委、監察局將對檢查情況進行督查,對督查中發現的檢查不認真走過場、發現問題不如實報告、制度不健全或不嚴格執行制度的,將嚴肅追究、嚴肅問責。對檢查整改後再發生類似違紀違法問題的,將嚴肅追究黨委(黨組)的主體責任和紀委(紀檢組)的監督責任。

財經紀律自查報告9

為認真落實揚州市紀委六屆六次全會精神,進一步嚴肅財經紀律,按照揚州市統一部署,市紀委緊抓“三個重點”開展全市財經紀律執行情況專項檢查。

重點開展自查自糾。各鎮、辦事處,各部門單位根據揚州市紀委下發的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚州市明確的5個方面檢查內容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執行財經紀律方面存在的突出問題,認真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,並向市紀委黨風政風監督室報送《儀徵市財經紀律執行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經本單位黨委、紀委主要負責人、財務負責人簽字背書。

重點開展組織督查。市委農工辦、市財政局、市審計局切實發揮監管作用,督促指導各鎮、辦事處和各部門單位認真開展自查,市財政局重點對各鎮、辦事處和各部門單位自查情況把關,市委農工辦重點對各鎮、辦事處農經部門自查情況把關,市審計局重點對20xx年以來審計發現的'違反財經紀律問題進行“回頭看”。市紀委將會同市委農工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。

重點加強組織領導。根據要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進落實。各牽頭部門要切實增強責任意識,部門主要領導要親自過問,親自部署、推進。市紀委、監察局將加大監督執紀問責力度,對抵制檢查、頂風違紀的,嚴肅處理並以適當形式予以公開曝光,推進專項檢查工作順利開展。

財經紀律自查報告10

根據市教育局《關於對全市中國小財產物質管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關於召開全縣中國小財產物質管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴厲財經紀律,加強學校財務管理,進步教育經費的使用效力。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況彙報以下:

1,財務管理制度建設情況:我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,並做到制度上牆。

2,財會隊伍管理情況:學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務職員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心同一管理。財務職員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能依照有關財經規定記賬,經費使用公道,平時報表正確、及時,數據真實。

3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等裝備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;據正確,進賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。

4,學校收進管理情況:學校收進主要是財政撥款及事業收進,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜盡小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收進由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員依照教導處核對的人數及有關規定收取各種用度,收取終了後全額上繳財政部分。

5,學校支出管理情況:學校支出嚴格依照審批制度,購買執行先審批後辦理的制度,報銷環節要求各部分分管領導簽字核准,各項支出要據實列支。嚴格執行政府採購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量進為出,以收定支,略有節餘。

6,學校資產管理情況:學校設立了專門的'固定資產管理職員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理台帳,定期組織資產清查並及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。

7,學校收費管理情況:嚴格執行收費管理制度公然收費項目,公然收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼於校門口,接受師生和學生家長的監視;同一使用財政部分印製的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、進步收費標準現象。

此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的展開充分熟悉到財務管理工作的重要性,今後我們要規範基礎管理,強化經費監視深化服務內涵,紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。

財經紀律自查報告11

為進一步規範我校財務管理制度,強化財經紀律執行情況的監督,促進源頭治腐和領導幹部廉潔自律,根據泉港紀〔20xx〕10號《關於開展財經紀律執行情況專項檢查的通知》的文件精神,結合我校工作實際,我校認真開展財經紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況彙報如下:

一、提高認識,成立機構,加強領導,落實責任

學校在接到通知後,便立即組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性,成立了以校長為組長的我校財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,成員名單如下:

二、自查自糾情況

1、工程公開招投標、工程款撥付方面。20xx年,為規範學校物品採購行為,我校制定《泉港二中校園校舍檢查維修制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執行《中國小30萬元以下零星工程及修繕項目建設申報辦理流程》,

並依據此制度嚴格管理我校日常校舍基建維修工作。20xx年以來我校沒有大型的基建工程項目,只有個別50萬元以下的校舍小型維修項目,如教學樓宿舍樓部分門窗更換及部分圍牆翻修工程、大會議室裝飾工程等。此幾項工程均按照相關部門要求進行公開招投標,工程款的撥付也嚴格按照相關規定及協議進行。本年度我校正在申報尚未開工的項目有:學生宿舍樓拆除重建工程、教學樓辦公樓粉刷工程、校史展覽室裝修工程及學生臨時宿舍改造工程等,我們也定將嚴格按照相關規定進行。

2、政府採購執行方面。20xx年,為規範學校物品採購行為,我校制定《泉港二中物品採購制度》,同時我們也嚴格認真貫徹執行泉港教【20xx】綜132號《泉港區教育系統物品採購管理補充規定》文件精神,並依據此制度嚴格管理我校日常物品採購工作。在對年度“政府採購”預算編制工作前,都要召開“政府採購”領導小組會議,對大筆採購項目進行認真研究編制。對學校在教育教學工作中臨時急需採購的教學設施、設備及教學儀器裝備,進行認真的調查分析,並根據我校財力在保障教學正常運轉的基礎上,進行科學安排和上報採購。我校在政府採購工作中,做道了依法實施採購,無違法違規行為。在政府採購招標過程中,為供應商提供了透明、公開、公正、公平的競爭環境。

3、規範工資、福利津貼方面。我校的一切費用開支能認真貫徹執行“嚴行節約,反對浪費,勤儉辦學”的精神,各項開支均符合費用開支標準和上級有關規定。學校自定的除國庫統發工資外發放給教職員工的各類津貼、補貼、獎金以及各類過過節費、加班費等福利獎勵,由總務處每月根據發放的項目、標準彙總製表,每月一次一表發放(統一委託國庫統發工資的代發銀行發放),不存在濫發錢物和贈送禮品等鋪裝浪費現象。我校於20xx年12月制定《泉港二中財務管理制度》,對學校日常各項津補貼的審批程序作了明確規定。

4、往來款清理、固定資產登記方面。我校一直以來注重往來款清理及固定資產登記工作。20xx年底,我校根據財政部門要求對本校的往來款項進行了一次徹底的清查,所能理清的全部理清,個別因年份較為久遠的也在努力清理。20xx年我校根據相關部門的規定,結合我校實際,制定了《泉港二中固定資產管理辦法》,並嚴格按照規定和辦法進行固定資產登記工作,每次的財政資產清查我校都盡力做到。

5、招待費支出方面。我校對招待費支出方面控制得極為嚴格,不該支出的絕不浪費,該支出的`也而且嚴格定額標準絕不鋪張。不存在違反規定列支招待費。

6、教育收費方面。我校嚴格推行“一費制”收費辦法。在收費過程中嚴格執行有關教育收費政策,沒有擅自設立收費項目,提高收費標準,擴大收費範圍的行為,更無國家已明令取消的收費項目繼續收費的現象。學校進行亮證收費,使用財政部門統一印製的收費票據。事業性收費收入按照財政部門的規定及時上繳財政專户,實行“收支兩條線”管理,主動接受物價、財政、教育、審計等部門的監督檢查。學校實施“陽光收費”。學費、住宿費標準按達標中學及物價部門核定的標準嚴格執行;課本、簿籍費標準按相關文件執行,嚴格遵循“按實發生,據實收取,不得盈利,期末結算,多退少補”的原則。同時全面實行收費公示制度,通過校園網、價格服務進校園、校長公告等公示收費項目、標準和依據。

7、帳外設帳和私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留單位收入,沒有單獨帳户,未設任何形式的“小金庫”。單位監管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷燬,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,並建立相應的備查薄。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

8、20xx年“兩節”期間財經紀律執行方面。“兩節”期間,我校教職工嚴於律己,按照為民、務實、清廉的要求,嚴格執行廉潔自律的各項規定。同時,本着務實、節約的原則,大力弘揚艱苦奮鬥作風,安排好節日期間工作、學習和生活。

三、努力的方向

近年來,因財務的各方面工作措施得力、執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,工作責任心強,工作成效顯著,我校於20xx年6月被泉州市教育局、財政局評為“泉州市20xx-2010年度教育財務工作先進集體”。但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我校將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。

我校首先從思想上提高認識,將財經紀律執行工作做成學校的品牌,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,牢固樹立“依法行政、依法治校、依法辦學”的法制觀念。學校建立健全財務制度,加強財務管理,合理編制開支預算,繼續實行學校收費收入和使用情況定期公示制度,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,有效控制違規違紀行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告12

興義市財政局仔細開展財經紀律執行事情專項自查工作依照《貴州省財政廳對於在財政部門開展財經紀律執行事情專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開特意會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經紀律執行事情自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分降落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

自查工作要緊環繞以下幾個方面進行:

1、財政部門內部操縱制度建設;執行《會計法》及機關財務會計制度;

3、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;

4、財政監督治理事情;

5、現行財政體制執行事情;

6、財政收入質量治理事情;

7、地點政府性債務治理事情;

8、財政國庫治理基礎工作事情;

9、財政結餘結轉資金治理事情;

10、縣級財政治理績效綜合評價事情;

11、鄉鎮財政財務治理事情。

自查亦針對存在的.諮詢題進行查尋和分析,確立了將來努力的方向,一是認清形勢,別斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識;二是堅決目標,把財經紀律執行工作的各項任務降到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務治理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一具新台階。

財經紀律自查報告13

興義市財政局認真開展財經紀律執行情況專項自查工作根據《貴州省財政廳關於在財政部門開展財經紀律執行情況專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的`財經紀律執行情況自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分解落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

自查工作主要圍繞以下幾個方面進行:

1、財政部門內部控制制度建設;執行《會計法》及機關財務會計制度;

3、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;

4、財政監督管理情況;

5、現行財政體制執行情況;

6、財政收入質量管理情況;

7、地方政府性債務管理情況;

8、財政國庫管理基礎工作情況;

9、財政結餘結轉資金管理情況;

10、縣級財政管理績效綜合評價情況;

11、鄉鎮財政財務管理情況。

自查亦針對存在的問題進行查找和分析,確立了今後努力的方向,一是認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識;二是堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新台階。

財經紀律自查報告14

縣財政局:

按照《關於嚴肅財經紀律禁止亂髮錢物的通知》(x財函【20xx】8號)文件精神,我鎮認真對照本單位情況,貫徹落實文件精神,認真自查自糾,現將自查情況報告如下:

一、高度重視

我鎮高度重視嚴肅財經紀律禁止亂髮錢物問題清理自查工作,已經於20xx年1月成立了以鎮長xxx為組長,黨委副書記xxx、副書記xxx、副鎮長xxx、xxx、財政所長xxx為副組長、各辦公室主任為成員的亂髮錢物清理整治工作領導小組,負責鎮機關的監督、檢查、完善各項規章制度、建立健全長效監督制約機制等日常工作,確保清理整治工作落實到位。

二、及時傳達文件精神,佈置工作任務、落實工作責任

組織單位職工學習關於“切實解決亂髮錢物問題”專項治理的相關文件,做到人人知曉、深刻領會、嚴格落實。自查自糾工作提出了明確的要求:要統一思想,認清形勢,深刻認識其重要性和必要性,切實做好貫徹落實工作。要態度堅決、有警覺性、敏鋭性,把貫徹執行《通知》要求作為落實中央“八項規定”的具體行動。加強監督檢查,嚴格執行紀律,堅決杜絕亂髮錢物,必須令行禁止。對照《通知》和相關要求認真進行自查,發現問題要及時糾正整改。

三、領導小組及時開展了清理自查工作

一是在嚴格執行國家統一規定的工資福利政策方面,不存在超標準、超範圍發放特殊崗位津貼,違反規定發放未休年休假工資報酬的現象;二是嚴格按照國家規定的比例上限(12%)繳存職工公積金;三是在津補貼發放方面嚴格執行上級政府批覆的津補貼標準,沒有違反規定發放已經取消的津補貼和新增發放津補貼的`現象;四是嚴格按照國家規定獎勵公務員,無違反規定發放各種單項獎勵的現象;五是嚴格執行工會經費、福利費、專項經費、其他經費的管理規定,無普遍向職工發放津貼、補貼、有價證券、實物、其他福利的現象;六是沒有違反規定向關聯單位(企業)轉移好處,再由關聯單位(企業)以各種名義發放津貼補貼的現象;七是嚴格按照《財政部關於印發〈行政事業單位工資和津貼補貼有關會計核算辦法〉的通知》(財庫〔20xx〕48號)文件規定,設立了專門會計科目和賬簿。

四、工作打算

在今後的工作中,我們將進一步加強領導,建立健全“亂髮錢物問題專項治理”的各項規章制度,通過健全和規範各項規章制度,切實把津貼補貼的發放規範到中央、省、市的各項規定上來。要立足於當前,着眼長遠、建立健全長效機制,嚴肅財經紀律,嚴格執行財政預算,切實維護國家工資政策的嚴肅性。

xx縣xxx鎮人民政府

20xx年xx月xx日

財經紀律自查報告15

收到《關於對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》後,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況彙報如下:

一、進一步增強主動接受監督的自覺性

20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。

一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閲有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。

二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閲文,主動接受監督,提高權利運行透明度。

三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監督。四是建立並及時更新中層以上幹部和重點業務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上幹部全部建立了廉政檔案,並上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態化。五是以規範權力運行和防止利益衝突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出台的《資金互助專業合作社監督管理暫行辦法》等規範性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防範制度方面的廉政風險。

二、嚴格落實有關財務制度

對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。

一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。

二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規定》。嚴格按經費報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部採用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發票要求必須附明細表,並由財務人員對其進行審核,不合規的不予報銷。

三是堅持把財務、後勤等規定納入經常性監督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的`腐敗。

三、進一步提高反腐倡廉的實效

認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。

一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部徵求意見後印發。

二是堅持領導幹部重大事項報告制度。根據上級要求,對幹部編制情況、幹部在企業兼職等情況進行了摸底清理。

三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的羣眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展羣眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導幹部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。

四是組織開展各種形式的教育活動。在門户網站開闢教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論羣眾路線》等學習用書,印發有關學習資料,採取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、幹部的思想認識和廉政意識。

四、進一步修訂完善有關規章制度

進一步建立和完善相關的規章制度,構建幹部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執行力。

一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優質提效。

二是將各項制度落到實處。按照制度規定,金融辦全體幹部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束幹部職工工作紀律。

三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(諮詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便羣眾辦事。

五、進一步學習借鑑外地先進經驗

市金融辦注重採取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。

一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監管和金融改革創新專題培訓班,進一步提升幹部職工金融工作能力。

二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續教育和職稱、資格考試。目前,一人蔘加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業從業資格考試,2人通過了證券從業資格考試,1人通過了保險從業資格考試。

以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續落實各項整改措施,並及時彙報進展情況。