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工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)

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在人們素養不斷提高的今天,報告不再是罕見的東西,寫報告的時候要注意內容的完整。一起來參考報告是怎麼寫的吧,以下是小編為大家收集的工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇),僅供參考,歡迎大家閲讀。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)1

一、績效目標分解下達情況

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後,所有資金都已經全部及時安排到位,並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規範各項經費的開支。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的.撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)2

一、項目概況

為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用於全市範圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用於大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用於生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示範創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

二、項目組織實施情況

(一)投入。

20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。

截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率為99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。

(二)過程。

按照《關於印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開徵集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求,市生態環境局於20xx年8月發佈《關於組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),佈置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目並開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目複核。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意後,由市財政局下達資金。

為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計劃,按計劃督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局於20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規範資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。

三、項目績效情況

(一)江門市流域環保巡查補助經費

安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、台山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少於10人,每個隊伍巡查天數均不少於240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。

(二)大氣污染防治資金

安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣質量國控子點周邊1km,3km和5km範圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。

2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣質量持續改善。

3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委託華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域範圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,並出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。

4、江門市重點區域無人機航飛影像採集服務項目,完成江門市重點區域數據採集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里範圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據採集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣質量影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

(三)土壤污染防治資金

安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防範人居環境風險。

(四)固體廢物污染防治資金

安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,並完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、在線實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平台等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。

2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家,並出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防範措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。

3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核,並出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善數據庫,為固體廢物監管提供決策依據。

(五)生態環境執法及應急

安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鶴山市污染源監督性監測項目由於項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,並完成項目年度績效目標。

委託第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。

(六)環境監管能力建設資金

安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,並完成項目年度績效目標。

1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。

2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峯實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峯研究報告》《江門市碳排放達峯實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。

3、江門市20xx年國家生態文明建設示範市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示範市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示範市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示範市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示範市基本條件分析報告1份,為示範創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示範市為抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。

4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規範性審核。對核查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。

5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據採集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發佈系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助於生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源在線監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據採集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保税徵收和現場執法依據,實現對污染源在線監測儀器的實時監控。

6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,並出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。

7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,製作併發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。

8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時瞭解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環境監管提供科學依據。

9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對於加強和規範我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行為進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金髮揮預期的效益。

10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1台、立式高壓蒸汽滅菌鍋1台、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1台、多參數分析儀1台、數顯滴定儀2台、瓶口分液器2台、COD自動消解迴流儀2台、顆粒物/大氣綜合採樣器4台、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。

11、台山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。

四、項目主要做法和經驗

建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。

五、項目自評結論及得分

根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用範圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)3

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

(二)項目的績效目標

該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

(二)項目資金

嚴格按照財務管理規定,資金使用於道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

(三)項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

(二)項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運週轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

(一)主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

(二)存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)4

為了規範和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關於開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

本項目主要依據《南昌市公路管理局關於下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用於xx年的公路建、管、養工作的開展。

2、立項目的

為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為羣眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。

3、項目內容、執行標準和實施期限

項目建設主要用於公路和橋樑的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

4、資金使用情況

xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局於xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

5、項目組織管理情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施後的監督管理。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋樑養護。

3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋樑養護,促進公路事業可持續發展。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,採用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

(二)績效評價工作過程

為了做好績效評價工作,規範和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

1、認真開展前期工作

根據下發的`有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

2、有序開展績效評價

為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,並對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,並進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標

1、項目立項規範性指標得分情況

根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備採購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規範化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

2、預算資金執行率指標得分情況

xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,並及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

(二)項目過程指標

1、業務管理指標得分情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專户管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。

2、財務管理指標得分情況

根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產出指標

1、產出數量指標得分情況

年度資金項目均統籌用於為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋樑8476.99延米/79座,省道橋樑9613.75延米/132座,匝道橋樑182.5延米/2座。

2、產出質量指標得分情況

根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋樑安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

3、產出時效指標得分情況

xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

4、產出成本指標得分情況

xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

(四)項目效果指標

1、經濟效益指標得分情況

完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。

2、社會效益指標得分情況

交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。

3、生態效益指標得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

4、可持續影響指標得分情況

通過公路和橋樑的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處於良好技術狀態設計年限大於8年。

(五)項目效果指標

1、項目滿意度指標得分情況

通過對羣眾滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會羣眾(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會羣眾(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等於A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。

四、綜合評價情況及評價結論

在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優秀”。經過複核,複核分數為100分,績效評價等次為“優秀”。

五、績效評價結果應用建議

評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規範、效果明顯。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

紮實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,並建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。

(二)項目實施存在的問題

在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。

(三)改進措施

合理安排養護計劃,應對突發狀況,並且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)5

一、項目概況

(一)基本情況

1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

2、説明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

3、項目立項、資金申報的依據。

4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。

(二)項目績效目標。

1、項目主要內容。

2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

(三)項目自評步驟及方法

説明項目績效自評採用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金到位及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況。

説明項目資金申報、批覆及預算調整等程序的相關情況。

(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)

1、資金計劃。

在説明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別説明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

2、資金到位。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,並重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析説明。

3、資金使用。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計資金支出情況,並對資

金使用的安全性、規範性及有效性進行重點分析,包括資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符,並對自評中發現的相關問題進行分析説明。

(三)項目財務管理情況

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規範等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,並對自評中發現的問題分析説明。

(一)項目組織架構及實施流程。

(二)項目管理情況。

項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。

(三)項目監管情況。

説明項目主管部門為加強項目管理所採取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

四、目標完成情況

(一)目標完成任務量

對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務,應分析説明原因。

(二)目標完成質量

對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析説明原因。

(三)目標完成進度

對照預定計劃進度説明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析説明原因。

五、項目效果情況

對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益羣體滿意度等多個方面。

六、評價結論及建議

(一)評價結論

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決

策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

(二)存在的問題

結合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

(三)相關建議

針對項目自評中發現的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)6

一、項目基本情況

20xx年我台圍繞中心、服務大局,積極配合完成科普新聞報道,科普宣傳片的拍攝製作工作。讓社會公眾較好的瞭解科普相關知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量,有效提高我台電視節目的收視率。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)準備階段(20xx年3月10日至30日)

組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價範圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)

下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評並上報自評報告,彙總二級績效自評後對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

(三)總結階段(20xx年12月1日至12月31日)

總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門户網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況

20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。

2.項目資金執行情況

20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),佔總支出的100%。

3.項目資金管理情況

按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規範使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況

一是製作播出科普宣傳片不低於2個;二是製作播出科普宣傳片時間不低於30分鐘;三是科普新聞不低於20條;四是確保專題片節目製作質量優良,按時完成科普宣傳工作任務。

2.效益指標完成情況

(1)社會效益指標

面向基層、服務羣眾,讓社會公眾較好的瞭解科普相關知識,取得較好的社會效益。

(2)可持續影響指標

進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量,有效提高我台電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。

3.滿意度指標完成情況

社會公眾較好的瞭解科普相關知識,社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。

五、績效自評結果

對照績效評價指標體系,20xx年科普宣傳項目目標明確,管理到位,資金使用規範,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。

六、結果公開情況和應用打算

(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

3.促進單位規範使用項目資金。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金髮揮更大效益。

(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

八、其他需説明的問題

無需要説明的情況。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)7

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關於開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,並形成自評報告。

一、基本情況

根據《關於下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

二、績效目標設定

根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋樑、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

三、項目管理情況

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,於20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

四、項目效益情況

各受益行政村對本次工程的實施後的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

五、存在的問題

地處山嶺重丘區,臨水臨崖佔比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

六、建議

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)8

一、項目概況

(一)項目簡介

中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23户,拆除重建9户,修繕加固14户。

(二)項目績效目標

1.項目績效總目標

完成23户非4類重點對象危房改造,達到安全穩固,遮風避雨,合格通過驗收。

2.項目績效階段性目標

20xx年內完成23户危房改造任務

二、績效評價指標分析情況

(一)項目資金收支管理分析

1.項目資金到位情況(375,000元)

20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財政局(扶貧資金專户)劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375,000元。

2.項目資金使用情況分析(319,808.65元)

20xx年完成非4類重點對象危房改造23户,拆除重建9户,按照人均2萬元,不超過4萬元(或建房總造價)的標準進行補助,應兑付補助資金26.5萬元,已兑付補助資金19.5萬元;修繕加固14户,按照竣工結算工程進行補助,應兑付補助資金213518.32元,已兑付補助資金124808.65元,總計應兑付補助資金478518.3元,已兑付補助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。

(1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40,000元;

(2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94,011.17元;

(3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡炳忠)20xx年提升人居環境拆除重建補助款40,000元;

(4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡秉貴)20xx年提升人居環境拆除重建補助款40,000元;

(5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20,000元;

(6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40,000萬元;

(7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環境改造資金45,797.48元;

(8)截止20xx年3月17日止結餘55,191.35元。

3.項目資金管理情況分析

加大力度夯實會計核算基礎,確保財務數據精準。財政部門要進一步規範權責發生制核算,除國庫集中支付年終結餘外,一律不得按權責發生制列支整合資金,嚴禁違規採取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規範》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度,夯實單位會計核算工作基礎,按項目專項核算整合資金,及時、全面、完整、真實反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

縣財政局負責彙總全縣財政涉農資金台賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作,並建立項目及資金台賬,完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目,實行鄉級報賬制管理,並按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則,對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責;由縣級行業部門直接實施的項目,在項目實施部門直接管理、報賬。

項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府採購、招投標等相關規定執行。

實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目,提高資金使用效益。

全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息,要及時向社會公開,接受羣眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照(紅開組〔20xx〕7號)文件執行並認真做好事前、事中、事後的監管。

除上級部門特殊規定外,財政專項扶貧資金縣級當年結餘結轉率應控制在8%以內,其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結餘資金超過範圍的責任劃分為:

年度預算執行中形成的扶貧資金結餘結轉,因規化滯後導致資金結餘結轉,由規劃牽頭部門承擔責任。

因項目不成熟或未按期完工導致資金結餘結轉,由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結餘結轉,由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結餘結轉,由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目淨結餘資金導致資金結餘結轉,由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的,導致資金結餘結轉,由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬,導致資金結餘結轉,由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結餘結轉,由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外,其他情況導致資金結餘結轉,一律由項目主管部門承擔責任。

縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合範圍的財政涉農資金作為監管重點,開展經常性和專項性監督檢查,針對發現的情況和問題,及時提出意見和建議,督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面,各相關部門應努力創新監管方式,積極探索開展第三方獨立監督,構建多元化資金監管機制。

對擠佔、截留、挪用、貪污財政涉農資金的,一經查實,由相關職能部門立即責令改正,追回資金,並依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。

(二)項目管理情況分析

中樞鎮成立危房改造領導小組,有專人負責,各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農户進行申請,村委會進行審核,進行公示,報鄉鎮審批公示,報縣住建局,由縣技術指導組對申報房屋進行鑑定,出具鑑定報告,確定改造方案;再進行改造,竣工後組織驗收,出現問題的限時整改,驗收合格後完善相關材料,兑付補助資金。

(三)項目績效情況分析

1.項目成本(預算)控制情況

根據縣住建部門鑑定出具的方案,達到安全穩固的不再納入改造補助,C級危房原則上進行修繕加固,D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固,修繕加固成本過高的進行拆除重建,按照住建部門規定的建築面積嚴格控制,拆除重建按照人均2萬元,最高不超過6萬元和建房成本進行補助,修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造,初步預算1.5萬元/户,待竣工收方結算後按照結算進行補助。

2.項目完成質量

23户改造户已全部竣工,合格通過驗收。

3.項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

截止20xx年12月底,納入改造的23户已全部竣工,合格通過驗收,完成預期目標。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

通過項目的實施,保障危房户住房達到安全穩固、遮風避雨,為脱貧退出提供保障,進一步提升村莊人居環境,改善村容村貌。

三、綜合評價情況及評價結論

該項目在規定的時間範圍內,全部按期竣工,100%通過縣鎮組織的初步驗收,驗收合格

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

項目補助採取農户自願申請,村組審核公示,逐級上報審批,行業部門鑑定,按照方案進行改造,竣工及時驗收,收集相關材料,做好一户一檔案材料,存在補助資金劃撥兑付不及時的問題。

五、其他需説明的問題

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)9

按照《財政廳關於開展20xx年預算項目績效自評的通知》我局逐項對照財政支出績效評價指標體系,認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進行自查考評,自評得分90分。先將有關情況報告如下:

一、“農信通”項目概況

(一)“農信通”項目單位基本情況

“農信通”項目是新華社分社與中國移動通信集團有限公司共同建設的農業信息交互平台,是在農業廳,政府的大力扶持下,打造一項“服務三農”、“指導三農”的“惠農”工程。

20xx年,“農信通”項目安排了16.8萬元,為1.4萬名涉農部門、各鄉鎮村委會幹部職工、農户訂購“農信通”服務信息一年。

(二)“農信通”項目經費用途及主要內容

“農信通”項目經費主要用於給涉農部門、各鄉鎮村委會幹部職工、農户訂購“農信通”業務。

主要內容:通過手機短信、語音、WAP(手機上網)等方式,為廣大農民提供農業科技、農情價格、農業氣象和農村政務等農民關注的信息,具體服務的項目有農產品價格行情、政策法規、新聞快訊、農業科技、市場動態、供求信息、勞務信息、農家百科、農業氣象、預警信息等。

(三)“農信通”項目績效目標

中國移動公司與農業廳專家、新華社合作,創建一個“12582”農業平台,專為各種農户解決就業、技術、管理等問題;“農信通”產品包括:天氣預報、農信通套餐、市場價格、農業科技等。

1.產出指標:開通天氣預報3500名、開通農信通套餐3500名、開通農業科技3500名、開通市場價格3500名;

2.成效指標:預防自然災害成功率達成90%以上;農產品供求需求率達成95%以上;農業技術指導成功率達成95%以上;

3.效率指標:使用“農信通”覆蓋率達到60%以上

二、“農信通”項目資金使用及管理情況

(一)“農信通”項目資金到位情況

20xx年“農信通”項目信息服務經費來源均為政府扶持,共16.8萬元。20xx年2月隨單位預算批覆到位,我局及時組織移動籌備方案,按實施方案執行。

(二)“農信通”項目資金使用和管理情況

我局通知移動公司準備“農信通”信息服務費轉賬相關材料、發票,一次性劃賬到移動公司賬户;再由移動公司在NGBOSS系統上進行銷賬,把錢存在NGBOSS虛擬賬户上;開通“農信通”農户信息服務費按月在NGBOSS虛擬賬户上扣除費用。

三、“農信通”項目組織實施情況

“農信通”項目是由新華社分社、移動、黎族自治農業與科學技術局共同建設一個交互農業信息平台。項目實施過程中,明確項目管理和實施的職責,密切配合,嚴格監控資金的使用情況,做到節約成本。

四、“農信通”項目績效情況

20xx年“農信通”項目信息服務經費主要完成了預定的各項績效目標,主要成效有:

(一)有效地預防自然災害預警,幫助自然災害對農業生產的影響降到最低限度;

(二)幫助解決當地農產品供求難題,為農户搭建供求平台,解決銷路問題;

(三)提供農業科技技術指導,有效地幫助種植户,解決農業技術難題;

五、綜合評價情況及評論結論

20xx年“農信通”項目績效明確,資金到位及時,項目實施過程中嚴格按照《20xx年“農信通”實施方案》進行執行。在新華社分社、移動的共同努力協助配合下,“農信通”解決了農村信息服務“最後一公里”難題,助力農户收入逐步提高。20xx年政府已經安排了16.8萬元“農信通”項目資金,為1.4萬名農户訂閲一年“農信通”信息。

經評價,20xx年“農信通”項目績效評價為:優(90分)。

六、問題與建議

1.建議把“農信通”項目信息服務經費納入每一年的財政預算當中,保證資金到位,確保農户正常使用“農信通”;

2.建議政府起到帶頭作用,積極宣傳,把這項“服務三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)10

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉人民政府。

項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。

2.項目立項、資金申報的依據。

根據《關於下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經費2萬元。

根據《關於下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經費3萬元。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況.

該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進行核算。

資金支付範圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。

4.資金分配的原則及考慮因素。

合理安排工作經費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。

2.項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。

3.該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

(三)項目自評步驟及方法

由財政所草擬自評報告,經分管領導審核後再報單位負責人審閲後再報送財政局。我單位自評分數100分。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況

該資金通過縣財政局下達到我單位後,在大平台申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最後支付。

(二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)

(三)項目財務管理情況

我鄉有健全的財務管理制度,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規範。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構及實施流程

由我鄉牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批准後實施採購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規範佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高羣眾防疫意識。

(二)項目管理情況

此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據核實支出真實性,再通過大平台走支付程序。

(三)項目監管情況

按照財政要求專款專用。

四、項目績效情況

(一)項目完成情況

根據《關於下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經費2萬元,已於20xx年使用2萬元,主要用於購買防疫物資。

根據《關於下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經費3萬元,已於20xx年使用3.萬元,主要用於購買防疫物資及廣告宣傳。

(二)項目效益情況

根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發公共衞生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發生;大力宣傳疫情防控知識,提高羣眾疫情防控意識水平;轄區內羣眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

(一)評價結論

按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規範;達到預期社會效益,受益羣眾滿意度較高。。

(二)存在的問題

無問題。

(三)相關建議

無建議。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)11

為貫徹落實黨中央、國務院關於全面實施預算績效管理的決策部署,深化財税體制改革,優化財政資源配置,提高公共服務質量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績〔20xx〕7號)有關要求,現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下:

一、專項資金基本情況

(一)專項資金概況

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件精神,結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃,該項目年初預算安排219萬元,實際指標下達548.25萬元。

(二)專項資金預期目標完成程度

(1)項目基本情況,桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬元,本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目採取BT模式建設,並授權我中心為業主單位,現項目已經於20xx年建成並交工驗收合格移交我中心管護,20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來投資管理有限公司,20xx年支付專項資金419萬元

(2)項目年度預算績效目標、績效指標設定情況,完成桂嘉二期提質改造工程,確保人們羣眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入,財政資金使用效率逐步提高。

(三)專項資金使用管理情況

(1)資金計劃、到位及使用情況

該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元,使用419萬元。

(2)項目資金管理情況。

項目嚴格執行本單位關於《專項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進行審核,附件發票完整齊全,符合本單位報賬審批程序,及時進行賬務核算。

二、專項資金主要績效

(一)主要產出指標完成情況

1.數量指標完成情況。

20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。

2.質量指標完成情況。

桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規範標準。採用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收,根據考核及驗收程序,桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。

3.時效指標完成情況。

桂嘉公路二期提質改造工程於20xx年9月30日前全部完成,達到原來預期目標。

4.成本指標完成情況。

(1)項目組織情況:20xx年8月21日,縣發改委以《關於桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批覆》(桂發改[20xx]135號)批覆了該項目的可行性研究報告,項目的規劃許可、環評批覆、林地許可、國土批覆等審批手續齊全。

該項目全長19.461公里,全線按城市次幹道路標準建設,雙向四車道,設計時速50公里/小時,路面寬15.6米,橋樑荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面,路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規範》(CJJ37-90)執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7釐米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1釐米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

(2)根據設計圖紙及財政預算控制指標,施工過程中嚴格控制變更程序,嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元,資金使用成本在可控範圍,工程全部完工交(竣)驗收為合格。

(二)主要效益指標完成情況

1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價,該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對於我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發和運輸,乃至我省南部地區的社會經濟發展有着十分重要的意義。

2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價,該項目完成後,對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路(桂陽段)起點位於桂陽縣青平、元裏止於麻田村,與嘉禾交界,終點樁號為K19+471.17,全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈,對拉動我縣經濟具有重大意義。

3.可持續影響指標完成情況。

項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析,工程的實施後極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大於預期。

滿意度指標完成情況。

該項目實施後,路面由原來的15m擴寬到24m,人行道兩側各增加到8m,路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經問卷調查羣眾滿意度達97%。

三、存在的問題

其他需要説明的問題

(1)該路改造屬於城市道路建設項目,建設資金缺口較大。

(2)人行道綠化植樹加強養護維護,雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復,對於安全隱患路段,需設置安全警示標誌標牌及防護欄。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)12

一、基本情況

(一)項目基本情況。

認真貫徹落實《廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃》和《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》文件精神,建設村級供銷社,通過創建省級以上鎮供銷社標杆社和打造具備3項以上服務功能的鎮供銷合作社,升級賦能縣域助農服務綜合平台、建設特色農產品全產業鏈服務示範基地,創建省級以上農民專業合作社、新增培育農民專業合作社和建設農業產業化聯合體,大力實施“聯農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業社會化服務體系。

(二)項目決策情況。

自改革試點工作開展以來,我社積極實施聯農擴面行動,圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮級供銷合作社、縣鎮村助農服務平台、領辦創辦農民專業合作社、農業產業化聯合體等五個聯農工程,通過組織聯合、經濟聯結、服務引領、經營對接,更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農民,提高農業生產的組織化程度。

(三)績效目標。

組織帶動農民開展多層次多形式聯合合作的能力明顯增強,20xx年重點建設村級供銷社11家,創建省級以上鎮供銷社標杆社1個、打造具備3項以上服務功能的鎮供銷合作社1個,升級賦能縣域助農服務綜合平台、建設特色農產品全產業鏈服務示範基地1個,創建省級以上農民專業合作社10家、新增培育農民專業合作社12家,建設農業產業化聯合體7個,開展對農民全方位的培訓和信息化推廣服務,與農民利益聯結更加緊密。

二、績效自評工作組織情況

縣委、縣政府先後在縣委常委會議、縣政府常務會研究改革試點工作,縣主要領導多次深入一線調研,親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年4月經縣政府主要領導修改後制定印發了《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》,成立由縣長任組長,縣委、縣政府分管領導為副組長的試點工作領導小組,並及時召開改革試點工作動員會和推進會,對推進改革試點工作作出全面部署,明確各鎮各相關單位的工作任務和完成時限。

三、績效自評結論

(一)開展五大聯農擴面工程方面。至20xx年12月底:

①新建村級供銷社16個;

②創建省級以上鎮供銷社標杆社1個;

③打造具備3項以上服務功能的鎮級供銷社4家;

④與飛龍臍橙產業園(省級現代農業產業園)合作共同打造特色農產品全產業鏈服務示範基地,新培育農民專業合作社16家;

⑤創建省級以上農民專業合作社16家;

⑥建設農業產業化聯合體10個。

(二)構建服務網絡工程方面。一是紮實推進天柘冷鏈物流骨幹網項目。二是建立完善放心農產品產銷對接網絡,加快廣東供銷農場品直供配送中心建設。三是成立了平遠縣遠禾農業服務有限公司,為全縣提供農作物病蟲害專業化統防統治、農業技術服務與諮詢、農業技術推廣等服務。四是完善農村合作金融服務網絡,已與農業銀行、農村商業銀行、工商銀行等建立戰略合作關係,有效破解農業產業融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉綜合服務,大力開展面向農民的技能教育和實用技術培訓,與縣人社局、廣東省電子商務學校等聯合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓班。

(三)通過公共型農業社會化服務體系改革試點工作,我社大力實施“聯農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業社會化服務體系,20xx年度超額完成改革試點工作計劃任務,助力鄉村振興、促進農民增產增收。

四、績效指標分析

(一)決策分析

1.項目立項情況。(滿分12分,自評分12分。)

(1)論證決策。(滿分4分,自評分4分。)

根據《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發<廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃>的通知》(粵辦發〔20xx〕37號)有關開展公共型農業社會化服務體系改革試點的部署要求,深化我縣供銷合作社綜合改革,提升公共型農業社會化服務能力,奮力打造為農服務生力軍,推動供銷合作社加快成為服務農民生產生活的綜合平台、黨和政府密切聯繫農民羣眾的橋樑紐帶,結合我縣實際,制定《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》。

(2)目標設置。(滿分6分,自評分6分。)

1.新建村級供銷社20xx年12家,20xx年10家;

2.創建省級以上標杆社(鎮級供銷社)1家;

3.打造具備3項以上服務功能的鎮級供銷合作社1家庭;

4.創建省級以上農民專業合作社20xx年12家,20xx年8家;

5.新增培育農民專業合作社20xx年12家,20xx年12家;

6.新增建設農業產業化聯合體20xx年7家,20xx年7家;

7.特色農產品全產業鏈示範基地1家。

(3)保障措施。(滿分2分,自評分2分。)

一是加強組織領導。為全面統籌推進我縣公共型農業社會化服務試點工作,成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領導為副組長、各鎮和縣直有關單位為成員的平遠縣公共型農業社會化服務試點工作領導小組,全面協調、指導、跟蹤、落實各項工作,確保如期完成試點工作目標任務。

二是保障資金投入。科學安排使用省撥公共型農業社會化服務試點縣資金,加大縣級財政資金投入力度,全力保障對縣供銷總公司注資運營、參股建設省冷鏈倉儲項目和放心農產品產銷對接管理平台項目等資金需求。

三是強化隊伍建設。傳承弘揚“扁擔精神”“揹簍精神”等優良傳統,廣泛吸納各類經營管理、專業技術、農產品購銷人才加入供銷合作社系統,推動培養一支懂農業、愛農村、愛農民、愛供銷的人才隊伍,提升幹部隊伍綜合素質。

四是加強督促檢查。縣政府對各鎮各相關單位公共型農業社會化服務體系改革試點工作實行“三定一督一通報”,定期督查通報工作進展情況,對未按時完成工作任務的`鎮由鎮長在縣政府常務會議上進行情況説明。

2.資金落實情況。(滿分8分,自評分8分。)

(1)資金到位。(滿分5分,自評分5分。)

平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點專項資金500萬元已全部到位安排落實。

(2)資金分配。(滿分3分,自評分3分。)

500萬專項資金已全部安排落實,其中105.08萬元用於村級供銷社建設工作,380.43萬元用於鎮級供銷社建設工作,11.86萬元用於推動縣域助農服務綜合平台提質增效,0.48萬元用於新培育和創建省級農民專業合作社,2.15萬元用於開展農業產業化聯合體聯農工程建設。

(二)管理分析

1.資金管理。(滿分12分,自評分12分。)

(1)資金支付。(滿分6分,自評分6分。)

500萬專項資金實際支出金額345.75萬元,支出率69.15%

(2)支出規範性。(滿分6分,自評分6分。)

依據:實施方案、專項管理細則

1.《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》(平府辦發〔20xx〕3號)

2.廣東省供銷社合作社聯社關於印發《廣東省供銷合作社公共型農業社會化服務體系試點改革專項管理細則(試行)》的通知(粵供合函〔20xx〕144號)

2.事項管理。(滿分8分,自評分8分。)

(1)實施程序。(滿分4分,自評分4分。)

按規定履行報批手續,發改立項,項目招投標、政府採購,建設、驗收等實施方案嚴格執行相關制度規定。

(2)管理情況。(滿分4分,自評分4分。)

根據合作共建協議制訂鎮村供銷社、農民專業合作社、特色農產品全產業鏈服務示範基地、農業產業化聯合體等管理制度。

(三)產出分析

1.經濟性。(滿分10分,自評分10分。)

通過改革試點建設鎮村供銷社和新增農民專業合作社以及建設特色農產品全產業鏈服務示範基地已提高了村集體經濟收入又實現了農民增產增收。

2.效率性。(滿分20分,自評分20分。)

(1)通過建設鎮村供銷社和產業化聯合體等建設實現富餘動力可在家門口就業。

(2)通過鎮村供銷社、農民專業合作社、特色農產品全產業鏈示範基地、產業化聯合體等的建設有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護生態環境,生態效益得到了提升。

(四)效益實現度分析

1.效果性。(滿分25分,自評分25分。)

通過改革試點建設鎮村供銷社。一是提高了村集體經濟收入和實現了農民增產增收。二是實現富餘動力在供銷社的服務網絡內就業。三是有效促進了農村土地集約流轉,加快統防統治等社會化服務體系建設工作。

2.公平性(滿分5分,自評分5分。)

我社按照實施方案要求,在充分徵求各鎮黨委、政府意見的基礎上,採取村社共建的形式,黨建帶社建的方法,根據年終對服務對象鎮村供銷社、農民專業合作社、產業化聯合代表及部分羣眾等滿意度測評發出測評表34張表示滿意的34張,滿意率100%。

五、主要績效。

(一)新建村級供銷社。堅持“黨建帶社建、村社共建”,統一以“供銷專業合作社”名稱註冊,村黨支部書記擔任主任,依託村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則,採取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股,建立健全了社員大會、理事會、執行監事制度,因地制宜制定各村供銷社章程,逐漸建立起“村黨支部+村委會+農村合作經濟聯合組織+供銷社”四位一體的發展格局。到12月底,新建村級供銷社16個。

(二)重建鎮級供銷社。由縣供銷社和鎮政府合作共建,採用註冊鎮級供銷有限公司的方式,推動省級標杆社大柘鎮供銷社和具備3項以上服務功能的長田鎮、八尺鎮、仁居鎮熱柘鎮長供銷社建設,目前5家鎮級供銷社已工商登記註冊並開展有關業務。

(三)推動縣域助農服務綜合平台提質增效。圍繞我縣臍橙特色優勢產業,與飛龍臍橙產業園(省級現代農業產業園)合作,共同打造臍橙全產業鏈服務示範基地。

(四)規範培育治理農民專業合作社。推進我縣農民合作社規範化治理。一方面着力推進我社現有90多家農民專業合作社規範化治理,另一方面,緊扣我縣特色產業,培育農民深度聯結、輻射帶動力強的農民專業合作社。目前為止,新增培育農民專業合作社16家,創建省級以上農民專業合作社16家。至目前為止,全系統累計組建農民專業合作社128家,農民合作社聯合社2家,獲得省級以上示範社有61家,其中國家示範社5家、總社示範社5家、省級示範社16家、省社示範社41家(其中)本年度在建省社示範社16家。

(五)開展農業產業化聯合體聯農工程。結合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產業,構建以農業產業化龍頭企業為經營主體,形成企業引領、合作社和家庭農場跟進、農户參與的農業產業化經營模式,吸納帶動小農户參與適度規模經營。到12月底,建設農業產業化聯合體10個。

六、存在問題。

我縣原有鎮級基層供銷社13個,1992年根據上級供銷社改革要求,13家基層社全部下放給鄉鎮管理,人、財、物同時歸屬鄉鎮所有,目前就鄉鎮一級供銷社實際也早已全部轉制完畢,原有鄉鎮供銷社資產己不復存在。縣社原有直屬日雜、土產、生產資料、果菜、貿易等5家分司已於20xx年前轉制關閉,大部分資產處置用於下崗人員安置和償還銀行債務,僅存部分資產已被縣政府平調為國有資產。目前供銷社一是服務基礎薄弱,需要加大資金扶持力度才能構建起滿足農業農村現代化需求的服務體系;二是改革試點工作具體組織實施需要不斷探索和實踐;三是目前供銷社人員結構和編制與新時期供銷事業的發展不適應。

七、下一步工作計劃。

繼續積極開展供銷合作社綜合改革,推進公共型農業社會化服務體系改革和“三位一體”綜合合作取得實效。一是充分發揮好鎮、村供銷社運營作用,利用好農資農技服務網絡、冷鏈物流基地、農產品直供配送中心等方面的資源,聯農帶農,大力促進我縣農業產業的發展,助推鄉村振興工作。二是加強與上級供銷社的溝通對接,建立良好的互聯互通關係和爭取資金、業務等各方面的支持。三是加強自身隊伍建設,保質保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點任務。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)13

一、項目基本情況

(一)項目名稱:

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程。

(二)項目概況

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程,建設地點雲南省保山市龍陵縣臘勐鎮松山片區、大埡口片區。主要建設內容為水源地匯水區範圍內新建污水手機管網48353m,配套建設檢查井、沉泥井、接户井等;新建污水處理設施6座,新增污水處理規模450立方/日。

二、項目績效自評工作開展情況

該項目已於20xx年10月8日獲市局批覆,並於20xx年10月17日開工,目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求,通過問卷調查,實地查看,組織座談等方式進行績效評價,檢查項目建設是否達到預期建設目標,是否發揮預期要求的項目效益,是否達到理想的社會效益、經濟效益、生態效益,及判斷後續繼續開展本項目的必要性。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

該項目資金已於20xx年2月19日下達到保山市生態環境局龍陵分局。

2.項目資金執行情況。

該項目資金年初預算數250萬元,實際支出金額250萬元,全年執行數250萬元,預算執行率100%。

3.項目資金管理情況。

嚴格執行項目建設招投標制、項目建設監理等制度,加強對項目建設各環節的管理;嚴格執行國家有關財政資金管理的規章制度,項目建設要實行法人責任制、合同制、招標投標制、工程監理制。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

數量指標、時效指標、成本指標,實際完成值80%。

2.效益指標完成情況。

經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續

影響指標,實際完成值80% 。

3.滿意度指標完成情況。

受益村莊的羣眾滿意度≥80%,實際完成值90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

五、績效自評結果

20xx年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為100分。

六、結果公開情況和應用打算

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

建立健全專項資金管理辦法,加強財務管理,嚴格財務審核。突出支持重點,充分發揮好財政資金的帶動示範作用,重點支持生態環境保護、環境監測能力提升等項目,堅持綠水青山就是金山銀山理念,大力提升龍陵生態環境質量。

八、其他需説明的問題

無。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)14

一、項目概括

(一)項目基本情況。

(1)縣運管所在該項目的管理職能。

縣運管所負責本項目的統籌、協調、標準、監理等管理工作。

縣運管所在本項目履行的職責:貫徹執行國家有關法律法規和方針政策;指導建制村通客運側護欄基建規劃工作;審核建制村通客運側護欄規劃、立項、設計和投資;編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃;對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質量、進度、安全實施監督;會同有關部門調查處理基建投訴。

(2)項目立項、資金申報的依據。

護欄工程文件依據《縣交通運輸局關於請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

(3)資金管理辦法制定。

項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用於建制村項目建設的資金,提出建設項目安排意見,報縣政府批准後下達資金到運管所實施。

項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度,嚴格控制支出,提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府採購法》的有關規定,對建制村側護欄建設、改造項目資金和採購資金加強監管。

對已安排的建設項目,由於工作不力,保障措施不到位,或擠佔、挪用、截留項目建設資金,造成建制村側護欄安全責任事故的工程,一律嚴肅查處,並依法追究責任。

(4)資金分配的原則及考慮因素。

每年在收到上級資金預算文件後,按照上級預算安排,結合學校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批准後,安排下達工程建設專項資金。專項資金採取據實分配的辦法,根據工程項目規劃和缺口數,結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。

(二)項目績效目標。

(1)項目主要內容。

1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:波形護欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。

(2)具體績效目標。

1、項目完成。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設項目是按程序招標,驗收合格已按指標完成。

2、項目效益。成本採購(材料採購)成本,人工,安裝。

3、滿意度指標。出行更加安全、放心;滿意度100%。

(3)項目是否與實際相符,目標合理性。

護欄工程(蒿壩鎮、武德鄉、龍鎮鄉、騰達鎮、鎮舟鎮、巡司鎮、維新鎮、沐愛鎮、海瀛鄉、孔雀鄉)申報內容與實際相符,目標可行。

(三)項目自評步驟及方法。

1、瞭解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料;

2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系;

3、根據項目實施情況和評價指標體系的要求,填報評分表和數據統計表;

4、評價工作小組根據現場調查,補充和核實相關信息;

5、撰寫評價報告並提交評價報告。

6、考評分值。

波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預算資金與預算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成後發揮有效作用,部分損毀部件未得到及時後續維護。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:根據《縣交通運輸局關於請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批覆《縣20xx年交通大會戰農村公路項目建設方案》。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

2、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。

3、資金使用。嚴格按照相關財經紀律和按工程進度劃撥,完善財務管理制度和內控制度。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。

三、招標、投標的採購。

(一)招標的邀請。

市政府採購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委託,依據《中華人民共和國政府採購法》等有關規定,採用公開招標方式,為委託方的公路波形護欄組織政府採購。

(二)競標公司。

路橋工程有限公司競標成功。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成,執行了相關強制性條文規定,施工資料完整並符合要求;合同段工程質量合格(合同段質量自評得分:93.3分)。

(二)存在的問題。

在施工期間由各種車輛和機械所產生的噪聲,對環境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

(三)改進措施和有關建議。

1、細化預算工作,認真做好預算。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算的相關制度和要求,本着“勤儉節約,保障運轉”的原則進行預算;儘可能的全面不漏項,進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理中,進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)15

一、項目概況

(一)項目基本性質、用途和主要內容

項目名稱:海南省平山醫院衞生健康發展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院;項目內容:根據《海南省人民政府關於印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫院醫療條件,執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等,其中包括:

1.海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目,

2.全自動生化分析儀,

3.醫院文化建設項目,

4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(設備採購),

5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(裝修裝飾),

6.醫院農療基地擴建修繕工程

7.(精神分裂症)醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衞生健康發展專項資金預算1110萬元。

(二)項目績效目標

為滿足新形勢下人民羣眾對精神衞生日益增長的需求,適應海南省社會經濟發展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發展平山醫院,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衞生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標:

一、完成固定資產增加10%;

二、醫院改造工程完工率達到90%;

三、收治病人能力增長10%;

四、醫院患者滿意度達到95%。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

20xx年2月12日海南省衞生健康委員會下發了《關於批覆20xx年省本級部門預算的通知(瓊衞財務函[20xx]20號)》並隨後安排下達衞生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位,資金到位率100.00%。

項目資金使用情況分析

衞生健康發展專項資金為財政預算內資金,海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金,使用於1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目;

4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預算資金1,110.00萬元,節約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩餘未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

(二)項目資金管理情況分析

海南省平山醫院衞生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律,嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定,以零餘額賬户授權支付到收款單位為基準,實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府採購的相關管理制度,按照政府採購的程序實施,項目完成後實行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收,並且經過院領導班子討論後,按照合同規定付款。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

該項目主要使用於:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目;

4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額為757.59萬元,達到公開招標的限額,於20xx年5月10日委託湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標;其他四個項目預算金額未達公開招標限額,均採用了競爭性談判的方式執行政府採購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經完工驗收項目為:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。

另外兩個項目:海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目於20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主幹道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

項目管理情況分析

在項目實施管理中,海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府採購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度,為各科室更好地運用衞生健康發展專項資金,項目執行程序規範化,提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。

四、項目績效情況

(一)總體績效目標完成情況分析

1、 項目的經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

本項目財政預算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元,未超財政資金預算。

(2)項目成本(預算)節約情況

海南省省平山醫院在項目執行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重複支付。

2. 項目的`效率性分析

(1)項目的實施進度

項目執行的5個工程項目中,已經完工3個項目,分別為:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。

其中:海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目於20xx年7月29日完成竣工結算,結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目於20xx年9月17日完成竣工結算,結算金額36.07萬元;海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目於20xx年8月27日完成竣工結算,結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況説明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目已經完成了停車場及主幹道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,佔合同總金額67.63%。

(2)項目完成質量

已經完成的3個項目均已通過驗收,並按照項目合同條款支付工程進度款,預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃於20xx年底完成,並支付完項目款項。

3. 項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年衞生健康發展專項資金項目實施後,固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產實際增加3.52%、;醫院改造工程完工率達67.63%;入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%;評價期間發出50份調查問卷,收回調查問卷50份,其中調查結果為滿意的有49份,醫院患者滿意度達到98%。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

通過項目資金投入,加強固定資產和基礎設施的建設,提高醫院救治和康復工作,進一步提升醫院的整體醫療水平。

4. 項目的可持續性分析

衞生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目,根據《海南省人民政府關於印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行,助力建設發展海南省平山醫院建設,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衞生事業發展規劃目標的實現,促進海南省精神衞生事業發展,為海南國際旅遊島建設提供精神醫療衞生服務保障。

(二)項目績效目標未完成原因分析

截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別為:

海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該項目於20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標的原因在於該項目工程項目立項及批覆週期較長,導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主幹道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由於兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

五、綜合評價情況及評價結論

根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置,項目評分情況如下:

(一)項目決策

衞生健康發展專項資金項目目標明確,通過衞生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平,提升人才隊伍的技術和水平,使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責,屬於長期性項目,因此決策過程評分為8分。

衞生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。

綜上所述,項目決策指標評分20分。

(二)項目管理

衞生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目,由省財政廳根據預算批覆下達,但由於工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分為4分。

該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠佔、挪用資金情況。海南省平山醫院屬於國庫集中支付單位,嚴格執行各項財務管理規定,支付流程合法合規,因此資金管理評分為10分。

該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作,但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。

綜上所述,項目管理指標評分為20分。

(三)項目績效

衞生健康發展專項資金項目實施以後,海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際為67.63%,入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。

海南省平山醫院為海南省衞生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院,為海南省精神衞生工作主要執行單位,精神衞生工作關係到廣大人民羣眾身心健康和社會穩定,對保障社會經濟發展,構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。

綜上所述,項目績效評分為52分。

執法辦案項目績效評價總分為92分。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)資金使用經驗及做法

1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。

海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督,及時發現並指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節,督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。

2、規範資金撥付流程

在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核,從嚴把關。

(二)資金使用過程存在的問題

1、資金使用制度不完善

海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度,對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

2、未制定項目相關實施方案。

海南省平山醫院未制定項目相關實施方案,未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

(三)資金使用改進措施和建議

1、建章立制,強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現效益最大化。

2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實施、採購、驗收,評價等一系列實施流程,並嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現象的發生。

七、其他需説明的問題

無。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)16

我局對博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號),在提供的相關資料的基礎上,本着客觀、公正、突出重點、績效優先的原則,對博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下:

一、基本情況

(一)項目基本情況

博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會(博發經函〔20xx〕5號)批覆立項,繫馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目,工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)道路建設工程東至嶗山路,西起秦嶺大道,道路全長5.186km,規劃道路紅線寬28m。全線採用城市次幹路標準設計,設計時速50km/h,紅線寬度28m,採用雙向四車道形式,具體佈置為20米的車行道,兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵,K3+476.5博望河中橋上部結構採用預應力混凝土裝配式矮T樑,跨徑佈置為3×13m,3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m,1座為2-5×2.5m;道路等級為城市次幹路,路面設計標準軸載為BZZ-100,設計年限15年;施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

(二)項目績效目標的設定

全面推進馬鞍山東向發展戰略,展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展佈局,充分展現博望對外良好形象。

(三)項目預算、資金到位及使用情況

1、預算資金安排和資金到位情況

20xx年度博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元,實際下達資金3814.45萬元,其中:20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金(城市污水管網改造)114.45萬元。

2、資金使用情況

20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元,其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金(城市污水管網改造)114.45萬元。預算執行率100%。

(四)項目實施及目標完成情況

本項目20xx年3月初開工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,橋涵工程已完成,水穩施工完成75%。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價原則、評價指標體系和評價方法

本項目績效評價遵循科學規範、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標,並在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標,作為開展項目支出績效評價的根據,具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為:項目投入指標所佔權重為20%;項目過程指標所佔權重為20%;項目產出指標所佔權重為30%;項目效益指標所佔權重為30%。根據上述指標設計,計算各項指標評價得分,最後各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表:

(二)績效評價工作過程

本次財政支出績效評價工作,共分為三個階段:

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系,準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據,現場查閲項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據,對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

(三)項目績效考評依據

1、《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(皖發〔20xx〕11號);

2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》(財績〔20xx〕627號);

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》(馬發〔20xx〕20號);

4、《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號);

5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》;

6、單位提供項目評價資料。

三、綜合評價情況及評價結論

經分項評價和彙總後,博望區住建局實施的博望區鴨綠江路(嶗山路-秦嶺大道)建設工程項目(抗疫特別國債)績效評價總體得分為100分,績效考評等級為優。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)17

一、基本情況:

(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位於浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,為了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關於同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批覆》(杭發改函[20xx]59號)批准,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新徵用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整為19737萬元。杭發改社會批覆[20xx]56號文對初步設計進行了批覆,批覆概算19737萬元。所需資金有市地方財力解決。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標:公眾滿意度;

2、項目績效階段性目標:對週期長、範圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,並分析總結。

績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。

二、項目單位績效報告情況

(一)申報的及時性

(二)內容的完整性

(三)信息的準確性

三、績效評價工作情況

(一)績效評價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。

(二)績效評價院原則、評價指標體系(附表説明)評價方法:科學規範、公正公開、分級分類、績效相關。

(三)績效評價工作過程

1、前期準備

(1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;

(2)據文件規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;

2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。

(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;

(2)評價組對上報的相關資料進行審查、複核和測評;

(3)評價人員分組到現場,按照評價標準和規範,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;

(4)就初步評價結果與被評單位交換意見。

3、分析評價

(1)各評價小組根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;

(2)評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考核評價總報告,並提交省財政廳徵求意見;

(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。

四、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況説明);

2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結餘、資金支出等;

3、項目資金管理情況分析:規範性、有效性、執行情況;

(二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。

1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;

2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度並嚴格執行;

(三)項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都採用公開招標確定;

(2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每週工作例會制度,總結上週工作,安排部署本週任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題。

(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位並簽訂了相關合同。

(4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由於實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用。產權清晰,歸屬明確,責任到位。

2、項目效率性分析(產出維度方面)

(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由於天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等;

(2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。

3、項目效益性分析

(1)項目預期目標完成程度:與實施進度重複

4、可持續性影響:項目實施後對人、自然、社會等方面的可持續影響,並與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比,評價影響程度;

5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。

五、綜合評價情況及評價結論

按資金管理、項目管理二方面內容進行分析説明,並披露總體評價結果(評分評級)。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發現的不足:

(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄裏有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建築規劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今後開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。

(2)部分工程都有延期的情況,只在聯繫單中説明了延期情況並同意延期,在審核報告中並未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由於建設方原因導致的工程延期未進行書面約定説明,缺乏公平性。

(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20xx年,是屬於很明顯的錯誤。

(4)有些工程的審核率偏高,部分聯繫單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了後期的聯繫單大比例增加費用。

(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期。截止審查結束!

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)18

一、項目基本情況

根據《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,並對數據進行彙總、分析和資料開發。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。

二、項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批覆的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況

預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

2.項目資金執行情況

市級財政核撥項目資金36.34萬元。

3.項目資金管理情況

20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

(1)數量指標

根據普查需求,購置文件櫃、桌椅等辦公傢俱1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數據質量控制、數據處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

(2)質量指標

信息系統變更率小於等於100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數據經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統初驗時間偏差率、系統終驗時間偏差率均滿足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

(3)時效指標

設備部署及時率滿足日常統計報表及普查數據運行的要求。

(4)成本指標

培訓人均培訓費標準小於等於290元/人·天;培訓人員為各縣區統計局業務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小於預定的152000元;成交價均包含運維年數1年。

2.效益指標完成情況。

(2)可持續影響指標

設備的使用年限能夠達到6年。

(2)社會效益

經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數據進行採集、彙總和推算,摸清20xx年底我市人口在數量、素質、結構、分佈以及居住、就業等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發展規劃提供科學準確的統計信息支持,為社會大眾提供數據資源。

3.滿意度指標完成情況。

根據人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目偏差在合理的範圍內,基本完成了預設的目標。

五、績效自評結果

該項目的設立是根據國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區)統計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住户的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查採集真實有效的普查數據,為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發展規劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

六、結果公開情況和應用打算

自評結果按規定時間於網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規定編制中長期規劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

八、其他需要説明的問題

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)19

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組採取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)20

一、項目基本情況

(一)項目名稱

20xx年度脱貧人口小額信貸貼息及風險補償金

(二)項目基本情況

20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脱貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難羣眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣户、建檔立卡脱貧户及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難羣眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。

(二)組織過程等相關情況

加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關於下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脱貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉於20xx年,其中:脱貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脱貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元於20xx年末指標追減,資金到位x元,到位率為x%。

2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金x元,執行率為x%。

3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關於印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47號)、《隆陽區脱貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126號)、《隆陽區脱貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127號)及《關於進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脱貧户獲得貸款年度總金額大於5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脱貧户貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大於等於100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。

2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。

3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

(一)績效目標未完成原因分析

1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

2.年度獲貸總額未完成。一是因脱貧人口小額信貸是用於發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脱貧人口,絕大多數發展生產的脱貧人口都已反覆使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨着經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款户的需求,使得部分脱貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。

(二)下一步改進措施

一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脱貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。

五、績效自評結果

20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。

六、結果公開情況和應用打算

預計將於20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門户網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)經驗

一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。

(二)存在的問題和改進措施

存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。

改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。

八、其他需説明的問題

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)21

一、項目概況

(一)項目基本情況

XX年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元,優撫慰問工作經費1.5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍徵兵名單人數進行申報,其標準為1.142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人,專科生增加0.4萬元/人,二本大學生增加0.5萬元/人。

(二)項目績效目標

義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助於提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),並在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

(三)項目資金申報相符性。

XX年優撫資金用於重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兑付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。

優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35.818萬元(其中:優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元),於XX年7月10日全部到位,並於18日通過直接支付的方式,直髮到29名義務兵家屬賬户上。優撫工作經費1.5萬元於XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元於XX年3月到位,用於民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

2、資金使用。

優撫資金主要用於義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%,其中:義務兵優待金髮放29人,每人標準:1.142萬元,共計33.118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優撫慰問1.96萬元;“春節”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0.77萬元,支付標準、支付範圍、支付依據合規合法。

(二)項目財務管理情況。

嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,並由分管領導審核把關,經主要領導審批後報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

(二)項目效益情況。

XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫羣體的關心和關愛,維護了涉軍羣體的穩定。

四、問題及建議

由於民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結餘資金墊付,進行了慰問工作,導致大平台的雙擁慰問資金有所結餘。今後,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規範資金的使用和支付。

工程項目事前績效評估報告範文(通用22篇)22

(一)項目基本情況

施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批准設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位於躲安村木林,止於喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位於躲安村,全長0.67065km;支線二起於躲安國小,止於回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

(二)項目績效自評工作開展情況

根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場核查。

(三)項目績效實現情況

1.項目資金情況

(1)項目資金到位情況。

項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元)

(2)項目資金執行情況。

項目完成建築工程總投資389.76萬元(其中:建築工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。

(3)項目資金管理情況。

嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量籤批手續,加強預決算管理。建築工程總投資389.76萬元,建築工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專户存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%,剩餘5%作為質量保證金,一年後無質量問題,全額撥付施工單位。

2.項目績效指標完成情況

(1)產出指標完成情況。工程於20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

(2)效益指標完成情況。主線起點位於躲安村木林,止於喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位於躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安國小,止於回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展,帶動兩個鄉鎮經濟發展。羣眾出行方便,生活水平提升。

(3)滿意度指標完成情況。人民羣眾滿意度普遍提高。

(四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已完成。

(五)績效自評結果。

如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。

(六)結果公開情況和應用打算

績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以後年度建設資金分配的重要依據。

(七)績效自評工作的經驗、問題和建議

一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的説明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒着落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。

(八)其他需説明的問題

沒有其他需要説明的情況。