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項目績效運行監控報告

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在經濟發展迅速的今天,接觸並使用報告的人越來越多,不同種類的報告具有不同的用途。那麼什麼樣的報告才是有效的呢?下面是小編整理的項目績效運行監控報告,僅供參考,歡迎大家閲讀。

項目績效運行監控報告

項目績效運行監控報告1

一、專項資金基本情況

(一)專項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源於20xx年上期和下期幼兒伙食費的非税收入,用於20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

(二)專項資金預期目標完成程度:該項目的實施,保障了幼兒膳食營養均衡,安全衞生,促進了幼兒身心健康發展,得到了幼兒和家長的一致肯定。

(三)項目資金使用及管理情況:

1、成立專項資金管理機構:家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非税專户。財務人員負責向財政非税專户申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、專款專用。

2、資金到位情況:財政專户分別於20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非税專户。

3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非税專户,財務通過直接支付形式報賬,逐月撥幼兒伙食費至食堂負責人處,專人管理、專款專用。

4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。

二、績效評價工作情況

根據《永興縣財政局關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。

三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)

根據《永興縣財政局關於做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關文件精神,我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養均衡、安全衞生,促進了幼兒身心健康發展。

四、存在的問題

五、有關建議

六、其他需要説明的問題

項目績效運行監控報告2

按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

一、主要職能職責

學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校佈局調整規劃,並抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質量和辦學效益。

二、機構基本情況

瀘縣二中是四川省一級示範性普通高中,屬於全額撥款事業單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衞處、宣招處、後勤處、信息中心、工會、團委、學生髮展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中國中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

三、預算績效監控總體情況如下:

(一)年度預算安排情況

公用支出,是用於辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

項目支出,主要包括:1.校園文化建設經費200萬元;2.育才樓災後重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

(二)1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

(三)部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的工作學習環境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質量,為社會培養更多優秀人才。

項目支出

1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

(1)校園文化建設經費200萬元;

主要用於雕塑、文化牆等校園文化建設。

(2)育才樓災後重建工程經費874萬元;

主要用於育才樓災後重建工程。

(3)代管資金1800萬元;

用於支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

總體而言,我校預算績效目標任務穩步推進,學校正常運轉,教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。

四、運行監控分析

(一)全年部門預算預計執行情況

年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。(基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%;項目經費預計執行2874萬元,執行率100%,包括事中新增項目);

事業支出預計執行3326.05元,執行率100%;

其他支出預計執行0元,執行率0%;

(二)全年績效目標預計完成情況

認真落實學校的教師教學研究工作,通過規範的教研製度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高國中招生培養計劃,穩步提升教育教學質量;在硬件設施上不斷完善,提升學校基礎設施設備的整體水平,加強學校基礎設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言牆、大學牆、諾貝爾走廊、生態牆等文化牆及思想者、悦、四大發明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災後重建。

項目績效運行監控報告3

一、單位基本情況

(一)部門職能職責

彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衞生、計劃生育業務技術指導任務,開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨牀診療及危重症救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

(二)20xx年度單位收支情況

1.財政撥款收入情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

2.財政撥款支出情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

3.財政撥款全年執行情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預算數為6,275,114.72元,預算確定數為7,875,072.5元,全年執行數為7,875,072.5元,全年執行率為100.00%。

二、20xx年度績效目標及工作重點

20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衞生各項工作;基本公共衞生項目(婦幼包)工作;關愛婦女兒童健康行動項目工作;常規醫療服務管理工作。

20xx年度年初績效目標的設定情況,如:孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少於9500人次;提供了免費孕前優生健康檢查服務不少於1685對;住院分娩活產數不少於4797人;新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率不低於93.00%;新生兒訪視率不低於91.00%;門診人次增長率不低於3.00%;婚前醫學檢查率不低於80.00%;三公經費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低於3.00%病牀使用率不低於80.00%;年度內派出人員參加培訓不少於350人等。

三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關於對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

四、績效目標完成情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作台賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現,部門履職情況一般。具體表現為,

(1)如:孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對;住院分娩活產數實際執行數4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執行數-27.40%,指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元;出院人次增長率實際執行數-29.49%,指標值未完成;病牀使用率實際執行數64.03%,指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人,指標值未完成等;

(2)部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作,屬於非項目縣;

(3)部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少於2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫學檢查人數較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

五、績效跟蹤評價結論

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析,綜合評價結論如下:

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

六、存在的問題

(一)年初設定績效指標可實現性低,甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年九年級級績效指標71項,未完成指標16項,佔總指標22.53%;未實施指標3項,佔總指標4.23%。

(二)績效目標編制缺乏系統性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設定隨意性強,不嚴密。

七、建議

(一)彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念,建立系統的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預算編制,提高部門預算質量,進一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監督,強化預算約束。

(二)彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

項目績效運行監控報告4

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室,認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人,事業編制人員19人,機關工勤人員0名,退休職工16人,內設機構3個。預算績效監控總體情況如下:

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕19號),批覆給我單位預算撥款收入6489917.87元,其中:基本經費3157917.87元,項目經費3332000元。截至6月底,追加預算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

二、1-6月執行情況

(一)部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出300000.00元,完成全年預算35.24%;人員經費支出1528615.43元,完成全年預算66.26%。

(二)部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目(含2020年續建項目)主要包括:工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,其中:上年結轉結餘資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元),20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元(其中:上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為16個,有0個項目預算執行率為0,主要原因為:未及時組織資金,資金於20xx年12月底進行支付。

(三)部門預算績效目標1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用於禾茂田園光亮提升,1-6月執行預算600000元,完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用於平安小區公租房改造提升,1-6月執行預算256363.84元,完成該項目年度預算的100%。

3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用於市政基礎設施維護,1-6月執行預算400000元,完成該項目年度預算的100%。

4.蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用於災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制,1-6月執行預算330000元,完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用於污水處理廠在線監測設備日常運行維護,1-6月執行預算202800元,完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用於日常辦公開支,1-6月執行預算287633.58元,完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用於拆遷補償,1-6月執行預算2178196.7元,完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用於生活垃圾處理,1-6月執行預算175686元,完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用於生態農業示範園區污水處理廠日常工作開展,1-6月執行預算100000元,完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用於污水處理廠2020年第四季度運行,1-6月執行預算263504.28元,完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用於城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出,1-6月執行預算113750元,完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用於老舊小區改造,1-6月執行預算1400000元,完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值税資金預算3543755.34元。主要用於玉溪花園“項目應補土地增值税項目,1-6月執行預算3543755.34元,完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用於生活垃圾處理,1-6月執行預算239908.8元,完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用於污水處理廠20xx年第一季度運行,1-6月執行預算341990.4元,完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用於農村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執行預算2746106元,完成該項目年度預算的100%。

17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用於1-6月2020年績效考核獎發放,執行預算13023376元,完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用於污水垃圾廠工作經費開支,執行預算432000元,完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元,主要用於質監站工作經費開支,執行預算500000元,完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000,主要用於城投公司路燈電費,執行預算1345131.2元,完成該項目年度預算的100%。

三、運行監控分析

(一)全年部門預算預計執行情況

年初預算收入6489917.87元,截至6月底追加預算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元,執行率達到100%。

(二)全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一)存在問題

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

(二)整改措施

1、運用門户網站、微信羣等平台做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作,並及時公開單位績效評價材料

2、按要求及時開展績效目標管理工作

3、進一步加強績效評價結果應用工作,及時報送績效評價結果,並將評價結果作為考核依據。

五、工作建議

進一步加強績效評價指標體系共建,加強內部控制,完善項目管理。

項目績效運行監控報告5

一、基本情況

(一)項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用於支持綠化相關費用支出。

(二)項目績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

(二)績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

(三)績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

(四)績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衞生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,並對所有數據材料進行彙總、分析,形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。(附相關評分表)

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規範,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

(二)項目過程情況。

1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程,會計核算規範,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

(三)項目產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

(四)項目效益情況。

受益羣體滿意度達標。全鄉羣眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使羣眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

1、綠化資金渠道來源單一,後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

項目績效運行監控報告6

一、項目概況

(一)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質:常年項目。

2、項目用途:項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示範基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

項目完成總投資180萬元,100%完成。

(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析

項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購;農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費;農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,並驗收。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監管平台,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收;獲評“湖南省三品一標示範縣”;創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個,全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創嘉農業技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議,銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設,並投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

項目資金落實,實施順利,管理規範,按時保質完成。

項目績效運行監控報告7

一、單位基本概況

我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨牀、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區佔地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨牀指導定點醫院,是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見病、多發病的臨牀診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衞生服務及臨牀醫療服務職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

醫院佔地面積18畝,建築總面積3.28萬平方米,目前實際開放牀位167張,擬增加開放牀位至300張,環境舒適,醫資雄厚,設備先進,設置獨立編制機構數1個,獨立核算機構數1個,編制人數197人,其中全額編制人數34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。

二、資金使用及管理情況

(一)資金安排落實及總投入情況

20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業收入6333.18萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

(二)資金實際使用情況

20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經費支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元(公務用車購置0台,保有量4台),20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務接待費支出決算為2.9萬元(公務接待38批,共計406人),20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經費,降低一般運行經費,在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

(三)資金管理情況

為了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關財經法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專户管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規範,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨着財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

、項目績效情況

1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結婚登記人數為 4044對,實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意願人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意願人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民羣眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

2、國家免費孕前優生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務指標數,覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人羣,佔檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人羣的比例較高,發現高風險的均進行了跟蹤隨訪,並提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規範要求填寫了相關卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析,形成分析報告,並將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡羣眾健康狀況。同時,對檢查結果由專家進行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的採用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民羣眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發生,提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為,20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

3、免費節育手術項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例:其中:結紮59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例,項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來,在一定程度上為廣大育齡羣眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術,有效降低了我縣非意願妊娠、流引產和出生缺陷發生風險,保障了育齡羣眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了幹羣關係,有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為,20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優”。

4、計劃生育手術併發症治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標人羣覆蓋率為100%、流動人口目標人羣覆蓋率為85%;對晚年已經鑑定的216例計劃生育手術併發症全部進行了隨訪其中190例進行診治;對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務;全年無計劃生育手術併發症發生,實現醫療操作零失誤,深受廣大育齡羣眾的好評,收到了良好的社會效益。

5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫療機構分娩活產5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,佔篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿症可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質亢進可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產機構共出生先天缺陷患兒54人,發生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

6、孕產婦免費產前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產前篩查風險人羣1007人,接受產前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風險人羣妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪,風險人羣1110人(其中15對雙胎),正常活產1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產11人,治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值,後經羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、脣齶裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診後11人進行了引產處理,杜絕出生缺陷的發生,大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬,遠遠低於省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔,經績效評價認為,20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的`早發現、早治療,有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。

存在的問題與困難

(一)人員經費不足。據瞭解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

(二)專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限於一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務單位物價收費標準實際計算投入,在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

(三)專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑑定及托幼機構衞生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

(四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

五、對策與建議

(一)建議根據國家衞生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求,重新核定醫院人員編制數,增加人員經費財政預算。

(二)科學測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。

項目績效運行監控報告8

一、項目基本情況

(一)項目概況

該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兑現獎扶資金107萬元;建設“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。

(二)項目績效目標

1.項目績效總目標:建立“縣有市場、鄉鎮有中心、村有站點”的綜合服務體系,健全激勵機制,提高農村土地流轉積極性,進一步規範流轉行為,穩定土地承包政策,維護農民權益,逐步實現全縣農業規模化、產業化、現代化。

2.項目績效階段性目標:推行農村土地流轉績效化管理,推進農業集約化、規模化經營,實現全年新增土地流轉面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉面積117萬畝以上;新建3個以上鄉鎮土地流轉服務中心目標。

二、項目單位績效報告情況

獎勵規模耕地流轉項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心,全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝,流轉總面積達116.94萬畝,流轉比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農户7140户,入股土地6832畝。

三、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

通過實施項目績效評價,進一步優化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表説明)、評價方法

1.原則:績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

2.指標休系:項目產出成果目標、項目績效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見附表)

3.評價方法:現場核查工作進展,向羣眾發放問卷調查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。

(三)績效評價工作過程

1.前期準備:年初成立了績效評價工作領導小組,明確專人負責項目績效評價工作,制定了績效目標申報表,

2.組織實施:通過組成聯合檢查驗收組,深入各鄉鎮、各項目仔細核查,通過查看現場、資料台賬等核對工作進展情況,通過進村入户開展相關調查,發放調查表,對各項指標進行綜合測評。

3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標認真開展分析,看是否完成年初預定任務,看社會公眾是否滿意。

四、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析:規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯合驗收組驗收後,報縣領導審批後實行一卡通發放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,佔預算資金的97.3%。

2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬畝規模流轉耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標準,建設1個縣級流轉中心。

3.項目資金管理情況分析:項目施工採取公開交易,實行合同管理制,固定資產統一通過政府採購購置,實行國庫集中支付和財政專户管理,特別是獎勵規模土地流轉項目實行了“一卡通”發放,確保了資金安全高效使用。

(二)項目實施情況分析

1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領導小組;各鄉鎮也相應成立了領導小組,明確專人負責土地流轉項目實施。

2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府採購,統一派送到項目,資金結算清單由監管驗收人員簽出意見後,實行專户結算,做到了層層把關、環環相扣。

(三)項目績效情況分析

1.項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況:本着節約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常範圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金,規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》(永辦發[20xx]17號)執行。

(2)項目成本(預算)節約情況:因20xx年新增耕地面積超過預算面積,導致預算資金少9萬元左右。

2.項目的效率性分析

(1)項目的實施進度: 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設,12月完成了驗收。

(2)項目完成質量:質量符合市縣文件要求,順利通過聯合驗收組考核驗收。

3.項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度:建設了1個縣級流轉中心;獎勵了150個規模流轉項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。

(2)項目實施對經濟和社會的影響:新增200畝以上規模流轉項目25個,推動全縣新增流轉面積2.44萬畝,累計流轉達到116.94萬畝,佔總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農民增收2600餘萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業規模化、產業化,廣大農民羣眾對該項目的實施反響良好,滿意度高。

五、綜合評價情況及評價結論(見附表)

績效評分為96分,評價結論為優秀。

六、績效評價結果應用建議

建議今後逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進現代農業發展。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

主要經驗:通過實施農村土地流轉項目,推動了全縣農村土地有序快速流轉,20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,佔總面積的43.08%。

存在的問題:因新增規模土地流轉項目和麪積無法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個鄉鎮土地流轉中心暫未建設,約缺口9萬元。

建議:繼續實施土地流轉項目,加快推動農村土地規模快速流轉,促進農業規模化、集約化經營。

八、其他需説明的問題

無。

項目績效運行監控報告9

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務的安全保衞工作;維護社會治安穩定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保羣眾滿意度、獲得感持續上升。

2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。

3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度,保障重點,統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。20xx年項目批覆數530萬元,項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括:

“110”指揮中心設備維護費15萬元,主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元,主要用於加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元,主要用於通信設備的運行及維修費用。

DNA建庫、採集維護經費50萬元,主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元,主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元,主要用於全局執法執勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元,主要用於保護人民羣眾生命財產安全,維護社會平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元,主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元,主要用於嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

國保特別業務費10萬元,主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

户口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民羣眾的辦理户口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元,主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

精神病人鑑定、治療經費10萬元,主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。

警犬訓養經費10萬元,主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證製作及管理工作經費20萬元,主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元,主要用於每年民警進行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元,主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

信訪、維穩工作經費30萬元,主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

2.項目應實現的具體績效目標:

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數503萬元,完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況

20xx年平昌縣財政局批覆公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

(二)資金計劃、到位及使用情況

項目資金年初預算上報1137.96萬元,預算批覆503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

(三)項目財務管理情況

總體評價我單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規範。

三、項目實施及管理情況

(一)項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度,本着量入為出,保障重點,統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。

(二)項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行,更好地服務人民羣眾,我局不斷積極創新:一是把好“五關”,規範管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務偵查重點,挖掘“第二戰場”潛力。

四、目標及績效完成情況

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會治安持續平穩,始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控,確保羣眾滿意度持續上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩定。人民羣眾滿意度和民警滿意度都大於90%。

五、存在的問題及建議

1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線,工作壓力大,職業風險高,隨着公安工作任務日益艱鉅繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

項目績效運行監控報告10

一、績效目標分解下達情況:

全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人,目標人羣覆蓋率100%,產前篩查異常(高風險及臨界風險)孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元,縣級配套項目經費52.6萬元,當年未收到財政下撥項目經費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務支出50.62萬元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專用設備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衞生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衞生服務婦幼衞生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公佈了監督諮詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金髮放,做到規範結算程序,並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程序規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,儘可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

(二)總體績效目標完成情況分析。

目標任務完成率100.20%,風險人羣干預率103.18%,風險人羣妊娠結局隨訪率104.83%。

(三)績效指標完成情況分析。

為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發生,提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務網絡為依託,以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容,以加強流動人口管理為手段,結合我縣實際,保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查,目標覆蓋率為102%,發現高風險和臨界風險人羣 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風險人羣干預診斷回補490人,並對風險人羣提供規範的優生指導。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)存在問題

1、部分鄉鎮領導不夠重視。

2、個別採血單位產篩申請單填寫不完整,產篩系統錄入不規範,信息錄入錯誤。

3、部分鄉鎮產篩高風險人羣管理不到位,轉診率低,風險人羣召回干預率低。

4、部分鄉鎮衞生院無轄區產篩風險人羣召回隨訪登記,未進行風險人羣的召回與隨訪

5、所有鄉鎮衞生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的採集困難。

4、流動人口較多,難以管理到位。

(二)持續改進措施:

1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組;各採血單位及鄉鎮衞生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

2、加強產篩項目人員的配備;

(1)各採血單位要確定專人負責產篩信息的上報,風險人羣的召回等工作。

(2)鄉鎮衞生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員,負責轄區目標人羣的摸底,督促轄區的孕婦及時到醫療機構採血,督促風險人羣的陽性召回及干預診斷。

(3)加強宣傳倡導,提高羣眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識,提高羣眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

四、其他需要説明的問題

項目績效運行監控報告11

一、項目支出基本情況

(一)資金下達情況

20xx年民政專項資金56185.54萬元,共計34個項目。其中:

部門預算項目13個,914.74萬元,主要包括民政事務管理經費255.97萬元、公用經費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費85.50萬、低保救助專項經費63.87萬元等;

公共項目21個,55270.80萬元,主要包括城鄉居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養老服務專項經費4656.00萬元、社區惠民資金經費4384.00萬元、社區居委會工作經費4384.00萬元、社區公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。

(二)績效目標下達情況

1.部門預算項目:

(1)低保核定、低收入人羣認定專項經費,金額36.71萬元。年度績效目標:100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經濟狀況核對。

(2)低保救助專項經費,金額63.87萬元。年度績效目標:100%保障低保、臨時救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。

(3)公用經費,金額221. 60萬元。年度目標:人員公用支出100%按時按量按要求發放。

(4)新版行政區劃圖(簡冊)編印經費,金額49.70萬元,年度目標:100%完成《長沙市行政區劃圖》《長沙市市轄區政區圖》《長沙市行政區劃簡冊》編制印刷。

(5)第二次全國地名普查經費(質保金),金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成,本年度100%完成質保金的支付。協助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。

(6)社會組織法定代表人離任審計與社會組織註銷清算審計經費,金額85.50萬元,年度目標:根據社會組織年度實際申報數量要求100%完成審計。

(7)民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標:按要求100%公告年度社會組織相關信息。

(8)政府購買社會工作服務經費,金額81.70萬元,年度目標:開展2個及以上政府購買社工服務項目,主要為弱勢、困難羣眾提供有效、有針對性的社工專業服務。

(9)民政事務管理經費,金額255.97萬元,年度目標:100%堅持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。

(10)殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經費,金額13.46萬元,年度目標:100%保障好殘疾人兩項補貼發放相關程序,提升殘疾人兩項補貼相關業務經辦人員素質和能力,順利完成本年度殘疾人兩項補貼發放工作。

(11)殯葬執法宣傳經費,金額10萬元,年度目標:100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。

(12)民政信息網絡維護及改造費用,金額12萬元,年度目標:100%完成全年政務信息公開。

(13)派駐紀檢監察組辦公經費,金額3萬元,年度目標:本着節約原則、按需採購打印耗材等其它公用品。

2、公共項目

(1)長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標:①文化建設(標識標牌設計、文化館);②弱電系統(會議系統、信息發佈、呼叫系統等)③按合同條款及時進行工程尾款支付;④產權移交等相關手續。

(2)農村社區建設經費,金額840.00萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範村、便民服務示範點。

(3)社區惠民資金經費,金額4384.00萬元,年度目標:20xx年增強社區基層組織聯繫羣眾、組織羣眾、服務羣眾、宣傳羣眾、致富羣眾的能力

(4)社區居委會工作經費,金額4384.00萬元,年度目標:100%保障20xx年社區正常運轉;

(5)社區公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標:保障20xx年社區工作人員福利待遇和社區正常運轉。

(6)社區專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標:保障20xx年社區專職工作人員的基本權益,調動社區專職工作人員的工作積極性。

(7)精品示範兩型社區建設經費,金額540萬元,年度目標:20xx年打造一批具有示範帶動作用的市級示範社區。

(8)城鄉居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標:100%確保全市低保及特困供養工作按時、按質順利進行。

(9)臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標:100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。

(10)元旦春節慰問,金額600.00萬元,年度目標:保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節。

(11)路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標:①做好路名牌日常維護;②編撰出版印製長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》

(12)福利企業殘疾職工供養費,金額50萬元,年度目標:市福利工業總公司20xx年下屬特困福利企業殘疾職工工資及待崗生活費,以及繳納社會保險費。

(13)福利公司離退休經費,金額43萬元,年度目標:市福利工業總公司離退休人員待遇補差。

(14)企業穩定金,金額180萬元,年度目標:用於20xx年補貼退出市場的5家福利企業未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業歷史遺留問題。

(15)社會工作人才隊伍建設經費,金額65萬元,年度目標:開展社工從業人員培訓和社工督導培養,提高社工從業人員水平;開展社工服務項目評估,提升社工服務項目成效;進行社會工作宣傳,提高社會工作社會知曉度。

(16)孤兒保障經費,金額687萬元,年度目標:按規定發放補助資金,保障轄區內市本級福利院孤兒供養,保障孤兒基本生活。

(17)困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼,金額6200.00萬元,年度目標:確保年度內殘疾人兩項補貼按時足額發放;

(18)流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標:保障流浪乞討人員緊急醫療救治期間的日常生活護理。

(19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標:保障流浪乞討人員的緊急醫療救治。

(20)公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標:健全殯葬改革激勵引導機制,推進鄉鎮農村公益性公墓建設

(21)養老服務專項經費,金額4656.00萬元,年度目標:根據文件規定,對敬老院、養老機構、居家養老服務中心給予相應補貼。

二、績效運行監控工作開展情況

我局依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針,對民政專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

(一)明確“一對一”項目跟蹤監控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求,要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監控。

(二)加強過程管理。加強項目績效目標過程管理,每月例會上調度項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協調解決工作中遇到的難點和問題。

(三)強化日常監督。結合日常調研、檢查等,對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快項目進度,並督促及時總結。

三、績效運行監控情況

(一)項目支出預算執行情況

年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個,金額為914.74萬元;公共項目21個,金額為55270.80萬元。

預算執行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項目支出28513.29萬元,預算執行率50.75%。其中:部門預算項目支出386.75萬元,預算執行率42.28%;公共項目支出28126.53萬元,預算執行率50.89%。全部項目中至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為2個,即部門預算項目-殯葬執法宣傳經費10萬元和公共項目-元旦、春節慰問項目撥付598.20萬元;有8個項目預算執行率為0,主要原因為:一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求,如公益性墓地建設1070萬元,因今年暫無完全建成的農村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉報送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農村社區建設經費840萬元和精品示範兩型社區建設經費540萬元,因文件修訂中,相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金;三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。

項目績效運行監控報告12

一、 項目基本情況

(一)項目名稱

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)項目主要內容、設計範圍

項目主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費;州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助;州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計範圍:關心企業軍轉幹部身心健康,實施節日慰問和體檢項目;做好自主就業退役士兵接收安置工作,及時發放補助資金;解決州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護,確保過往部隊等的後勤供應。

(四)項目資金投入安排情況

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元,其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元;州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元;州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

二、 績效目標的核對和確定情況

(一)項目績效目標設定情況

根據本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整,應説明原因)

經過預算績效領導小組核定,現有績效目標設置符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,採用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而,20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。

三、 項目組織實施情況

(一)項目組織情況

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組;由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,並對項目實施的情況和結果進行總結和自評;預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況

為建立健全過程預算績效管理體系,我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作,績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節,糾正績效目標執行中的偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明

四、 項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

1、產出數量

州直特破企業老複員軍人生活醫療困難補助,產出數量為統計州直特困破產企業老複員軍人人數,按照有關標準發放生活醫療困難補助,解決州直特困破產企業老複員軍人生活困難補助問題;州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費,產出數量為對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康,切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費,產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規範化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模範退役軍人典型,確保全社會關心關愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費,產出質量為做好軍供設備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的後勤供應。

3、產出時效

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費,產出失效為充分發揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數,實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數,及時劃撥經費,確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求,地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助,經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,並分級承擔。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算範圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

1、項目的經濟性分析

(1)項目成本預算控制情況

完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,並經局財務中心審核後使用及撥付。

(2)項目成本預算節約情況

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元,運行狀況良好。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%,有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

按照有關政策文件,及時足額發放到對象手中,確保社會和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析

從現有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成後,本着工作需求,每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細説明

五、 問題、糾偏措施和建議

(一)主要問題

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

(二)改進措施

1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領導彙報資金使用情況,以便及時作出調整,實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識,落實工作責任,確保項目完成質量。

(三)糾偏情況

(四)有關建議

六、其他需要説明的問題

項目績效運行監控報告13

一、部門(單位)基本情況

1.職能職責

我園屬全額撥款事業單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師範高等專科學校,編制人數從29人調整至39人,20xx年底實有在編職工人數36人,退休職工人數25人,聘用編外職工37人。

我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育,促進其身心和諧發展;同時為家長參加工作、學習提供便利。

2.機構設置

我園設大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名。現設有教學組、保育組、後勤組,無二級預算單位。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標:資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專户管理的非税收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標:教育專項支出102萬元。

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元,其中人員經費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經費204.83萬元,主要用於學校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元,增加原因主要是統計口徑改變,其中非税收入主要用於彌補人員經費和公用經費不足。

(二)項目支出情況

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經費共計支出12萬元,區角設施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設項目未啟動,該項目資金沒有支出。

三、政府性基金預算支出情況

我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位20xx年度無國有資本經營預算安排的支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。

六、部門整體支出績效情況

本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標任務;本園安全大局穩定,沒有出現任何安全事故。

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

①設備採購數量

20xx年我園計劃採購4批次設備,實際採購了5批次設備,設備採購數量完成率達到100%。

②幼兒伙食保障人數

20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上,實際幼兒伙食保障人數512人,完成了年度指標值。

③資金使用完成率

20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現偏差的原因是文化建設項目未啟動,資金未支付。

(2)質量指標

①設備安裝驗收合格率

20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%,實際設備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

②幼兒伙食食品安全達標率

20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實際達標率100%,完成了年度指標值。

③經費使用準確性

20xx年我園計劃經費使用準確性100%,實際使用準去性達到95%,出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

(3)時效指標

①設備購置及時率

20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

②幼兒伙食採購及時率

20xx年我園計劃幼兒伙食採購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

③資金使用及時率

20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現偏差的原因是保教費納入預算管理,撥付需要先上交報告再批覆。

(4)成本指標

20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標值1092.97萬元,出現偏差的原因是單位資金上年結餘使用完。

2.效益指標完成情況分析

(1)社會效益

通過20xx年合理使用園內資金,使我園完善了教育教學條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學前教育辦學條件。

(2)可持續影響

通過20xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學前教育發展長效機制。

3.滿意度指標完成情況分析

經發放調查問卷,通過調查問卷統計統計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標值。

七、存在的問題及原因分析

湘南幼兒師範高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

八、下一步改進措施

我單位今後在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績效完成情況掛鈎。同時建議財政部門和人社部門在社保基數的核定標準上達成一致,以免造成資金缺口。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,着力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門户網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

其他需要説明的情況

項目績效運行監控報告14

一、績效監控工作開展情況的簡要説明

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元,半年計劃執行資金706.93萬元,1-6月執行675.14萬元,跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批覆7個項目,項目預算資金共計2323.60萬元,1-6月執行共計288.36萬元,跟蹤期執行率12.41%。

二、監控結果總體分析

(一)20xx年1-6月執行情況

1.部門整體

截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉鎮級水源監測工作,實時瞭解飲用水水源水質情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作,有效保障農村飲水安全,讓人民羣眾喝上“乾淨水、放心水、優質水”;省控空氣監測站、水質監測站有效運行,對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測,保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續,為環境保護決策提供數據支持,有效杜絕人為干預干擾環境監測工作,不斷提升環境自動監測數據質量;建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統,並運用信息化和智能化的管理平台加強對違法露天焚燒行為的監管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質量持續改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監管工作,落實“雙隨機”監管制度,規範行政行為,提高監管效能,有效維護社會秩序。

2.項目執行

(1)年度水質全監測費用項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元,用於定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作,同時將監測信息向社會公開,有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況,為環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬元,項目跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由於水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執行;在工作開展方面,依據水質監測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作,共提交5份水質監測報告,實時瞭解飲用水水源水質情況,為生態考核提供參考,及時發佈水質監測數據,滿足公眾健康需求。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

我局20xx年依據《關於解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元,用於委託第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查,根據發現的問題,第一時間指揮調度執法人員進行查處,做到及時發現,及時制止,真正做到“天上無人機,地上網格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行34.3萬元,跟蹤期執行率為50%,跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面,租賃2台無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查,以50Km為一個巡查單元,飛行小組均按規劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮(管理處)每月開展6次巡查工作,數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析,測算過火面積,迅速確定着火點地塊,對着火點進行拍照取證,及時聯繫相關人員到現場處理,並根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

(3)污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元,用於開展技術委託服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境,為人民創造良好生產生活環境。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行254.06萬元,跟蹤期執行率為84.69%,跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面,委託江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》,科學指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環境統計工作,保障生態環境統計數據真、準、全,為環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據;對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護,有效保障水質監測工作正常運行,提高生態環境監測綜合素質和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作,並對購置設備開展驗收工作,監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,為污染減排及監控提供數據支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統實時在線,加強機動車排氣監管能力,共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

(4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元,用於購置露天焚燒高空瞭望監控系統,切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平台對違法露天焚燒行為進行監管,推進空氣質量持續改善。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由於工作開展產生的經費票據,相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統,對68個點位開展焚燒監測工作,68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦,實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證;安排專人實時監控視頻畫面,發現異常情況執法人員第一時間響應,藉助高空瞭望高倍數、全範圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢,大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力,降低大氣污染濃度。

(5)農村生活污水處理監管設施建設經費項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元,對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農村污染源頭控制與治理,實現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態環境,加強農村居民生活質量,提升中小河道水質環境,促進美麗鄉村建設。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由於農村生活污水處理監管設施建設工作處於前期準備階段,暫未開展建設工作。在工作開展方面,已按照政府採購程序開展了前期相關工作,目前正在進行採購意向公示,後續將開展招投標工作。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目

我局20xx年依據《關於印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》(南政辦發〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助,鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查,紮實開展行政執法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設計和製造中存在不合理的結構等,使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由於目前處於項目資金申請審批階段,暫未下撥補助資金。在工作方面,完成25台鍋爐改造工作,按照《關於印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環發〔20xx〕373號)為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處於資料審批階段,尚未下發審批文件。

(7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座(含污水管網維護)的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金,推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制,解決農村生活污水處理設施閒置、荒廢等問題,規範運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行,確實發揮治污實效,確實改善農村人居環境,助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執行0萬元,跟蹤期執行率為0%,跟蹤期資金未執行,主要由於計劃於11月對有關鄉鎮開展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金髮放工作。

(二)按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮污水處理設施建設工作正處於前期準備階段,預計在8月開展招投標工作,確定項目建設單位後,將加快推進集鎮污水處理設施建設工作,強化農村污染源頭控制與治理,實現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態環境;後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作,強化水源地保護和監管,及時掌握水質現狀,促進水質提升;計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核,根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規範農村污水處理設施運維管理,保障設施正常運行,出水達標排放。

2.項目執行

(1)年度水質全監測費用項目

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測,後期將持續開展水質監測工作,並出具水質監測報告,及時將監測信息向社會公開,有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質現狀,並對水質變化進行評估,年底確定能提升水源地水質,保障居民用水安全;鑑於目前項目資金未執行的情況,後續將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規範地支付資金,充分發揮項目成效。

(2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務,巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標,我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發現、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費,及時提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

(3)污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執行;同時,我局將根據工作計劃持續開展技術委託服務,對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作,促進經濟社會發展全面綠色轉型,着力提升生態治理水平,有效防控環境風險,形成高水平保護與高質量發展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律,及時預警預報空氣污染事件,提升區域大氣環境治理精細化水平;按照當前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

(4)露天焚燒高空瞭望監控系統項目

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成,我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作,安排工作技術人員定期提供火情報表,對相關問題持續跟蹤處理反饋,當設備出現故障時,及時安排工作人員進行修復;同時,外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑑於目前資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規範地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

(5)農村生活污水處理監管設施建設經費項目

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處於採購意向公示階段,計劃於8月份開展招投標工作,確定項目建設單位後,積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作,確保各項工作有序推進,實現農村生活污水有序排放,改善農村人居生態環境,加強農村居民生活質量,提升中小河道水質環境;鑑於目前項目資金未執行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規範地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

(6)鍋爐改造縣級配套資金項目

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25台燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設計和製造中存在不合理的結構,使鍋爐安全經濟運行;計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處於資金審批階段,審批通過後按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

(7)20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃於11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核,根據考核結果發放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座(含污水管網維護)的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行,改善農村人居環境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發揮項目實施成效。

三、存在的問題及原因

1.資金執行率未達到預期

我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行,如:水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求,主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導致相關費用未支付,影響部門整體資金執行效率。

四、下一步工作措施

1.強化資金監控管理,提高資金執行效率

我局將加強資金統籌管理,督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費,及時收集並提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執行效率。

五、其他有關問題説明

項目績效運行監控報告15

一、項目基本情況

(一)項目概況

根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關於調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發〔20xx〕4號)

和《貴州省自然資源廳關於印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民羣眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

(二)項目實施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

(三)項目主要內容、涉及範圍

做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛後複查,以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

(四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

根據20xx年度年初預算,安排20萬元用於我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

二、績效目標的核對和確定情況

(一)項目的績效目標、績效指標設定情況

數量指標:聘請專業地勘單位1個;

質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;

保障時限:20xx年度;

成本指標:保障經費≤20萬元;

社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民羣眾生命財產安全;

可持續影響指標:提升我市地質災害技防能力;

服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

(二)績效目標的核對情況(如有調整,應説明原因)

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,並明確服務內容。

(二)項目管理情況

貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

四、項目績效情況

(一)項目實際產出情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民羣眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

(二)效果和效益情況

為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民羣眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪幹部羣眾滿意率大於90%。

(三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟效益:通過技術保障,及時發現災險情並進行處置,降低災險情造成的經濟損失。

社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民羣眾生命財產安全。

(四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細説明。

項目績效實際情況與目標一致。

(五)項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

技術保障單位為我市20xx年地災防範提供技術保障支持。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

(一)主要問題

技術保障經費已完成撥付手續,未支付。

(二)改進措施與建議

積極完成支付程序。

(三)績效跟蹤結論

為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民羣眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

六、其他需要説明的情況